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公司刚成立要装修,花费200万,地方是租的,分次付款,开的是增值税专用发票,怎么做账

火烧 2021-07-27 14:23:32 1039
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借:长期待摊费用
借:应交税费---应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款

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可以先按9500元走账,余下5%的折扣500元先可以计入其它应付款或应付账款科目,挂一段时间后,可以转为不再支付的债务,将往来计入营业外收入。

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小规模纳税人可以开具增值税普通发票、机动车销售统一发票。
增值税一般纳税人可以开具增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和增值税普通发票、机动车销售统一发票。

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借:管理费用—办公费

应交税费—进项税额

贷:银行存款

注:根据《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》  (财税[2014]75号):

三、对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

五、本通知自2014年1月1日起执行。

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不能。因为支付租费的使用方,就是费用的直接承担者,也是增值税税款的承担者。

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建筑已经纳税营改增范围,建筑材料凭增值税专票认证码可以抵扣进项税额的。
借:在建工程
应交税费~应交增值税(进项)
贷:应付账款等科目

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卖家付
所谓增值税,就是就商品增值部分征收的税。也就是商品进价3元,卖出价5元,要交的税是5-3的之后差价2元乘以税率,2乘税率得出的税额就是售货方要交的税。再换而言之,谁加价谁交税。

  
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