前任会计偷偷改账 我刚接会计前任会计只给一张10月份增值税申报表
我刚接会计前任会计只给一张10月份增值税申报表
我刚接会计前任会计只给一张10月份增值税申报表
没有帐本和资料你让经理给前任会计要,不然没法做帐.
与前任会计交接时,她只给了我会计报表和两个报税的密码?
让会计公司给你打印交接之前的总账和明细账,并提供会计凭证,他们说不能提供是推辞的表现,肯定能打印。
会计月度增值税报表填写顺序?
网上申报客户端增值税报表填写:推荐先填 进项税 相关表格,表二,表三,与减免税额表格,然后在填写 销项税 的表一,至于主表自动生成的,这样不会漏填进项与减免税,造成不必要的麻烦与损失。
请问做错增值税纳税申报表、当前会计期间已经报税、怎么处理
要是没扣税的话 直接让税管员 发回 再改就行了 要是税款扣了 就只好问问能不能改了(要是不涉及税款的话)
前任会计将本该交的增值税2万元做分录时做成
照你的意思,他的分录应当写错了,他分录反映的意思是,当月多交的增值税,而不是未交的增值税,所以你要先冲再改成正确的
1,冲红借:应交增值税-未交增值税 -20000
贷:应交增值税-应交增值税(转出多交)-20000
2,更正借:应交增值税-应交增值税(转出未交增值税)20000
贷:应交增值税-未交增值税
缴款时借:应交增值税-未交增值税 20000
贷:银行存款20000
罚款和滞纳金
借:营业外支出——罚款及滞纳金支出
贷:银行存款
请问,我12月份只代开了一张普票,那增值税申报表要怎么填呀,第一栏“应征增值税不含税销售额”要填不
第一栏“应征增值税不含税销售额”要填要填,普票的金额除以1。03的值,
请问 报了增值税之后还可以申报财务会计报表吗?
报增值税与申报财务会计报表是不冲突的两件事.随便哪个先或后都可以的
为什么会计帐上增值税的数与纳税申报表中的数不一致
你指的是哪个数啊?你本月要缴纳的增值税数额就是你账本上应交增值税的贷方余额,这个数字在账本上和纳税申报表上要一致的,假若不一致,肯定是哪些地方有错误,你回头把你的销项票和进项票再算一下,找出来错误。

我们企业12份刚注册办了税(2月21日),一月份到国税办了增值税申报表(小规模),还要一个企业所得税申报表,我
增值税 所得税 印花税 城建税 地方教育税 教育附加税 河道税 房产税 土地税
会计帐上应该增值税的数是否一定要与纳税申报表中的数一致
正常情况下应该是一致的,但是有时候由于四舍五入造成的误差可能会相差1分钱,如果出现这种情况,在账目中调整一下,使其保持一致就可以了。