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增值税纳税申报表小规模纳税人 如何填写 增值税纳税申报表(适用小规模纳税人),我们两人公司,办税人员和财务负责人可不可以是一个人

火烧 2021-12-06 18:17:32 1054
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如何填写 增值税纳税申报表(适用小规模纳税人),我们两人公司,办税人员和财务负责人可不可以是一个人  

如何填写 增值税纳税申报表(适用小规模纳税人),我们两人公司,办税人员和财务负责人可不可以是一个人

你单位所从事的行业如果全部属于免征增值税范畴,填写《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》时,首先应将本月发生的销售额填写在第6行“免税货物及劳务销售额”中,包括第7行“其中:税控器具开具的普通发票销售额”。其次,在第10行“本期应纳税额”中填写按照3%征收率计算出的应纳税额,第11行“本期应纳税额减征额”中填写与第10行相同的税额,则第12行“应纳税额合计”中应为零。

可以

新手如何学会填写增值税务纳税申报表适用于小规模纳税人

请参照以下资料

增值税纳税申报表 (小规模纳税人适用)公司账户没有入账怎么填

1、确定不含税销售额,把您的总收入统计一下,不含税销售额=总收入÷(1+3%)
2、确认应纳增值税额,应纳税额=不含税销售额×3%,
3、把不含税销售额数据填到第1行,把应纳税额数据分别填到第10、12、14行。

请问我是小规模纳税人,营业收入为50000增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)我该怎么填?

50000/1.03=48543.69,填到应税服务金额一栏;48543.69*3%=1456.31,填到应纳税额一栏,如果还有税款机抵免的,填到抵减税额一栏

国税需要稽核补税,请问增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)应该如何填?

有两种理解如下:
按小规模纳税人开票来说,如果开票金额是含税的总金额,那么:
发票金额147853.73/1.03*3%=增值税4306.42,而你只申报税额4225.9,少报80.51.
按你题上说的开票金额是不含税的话,那么:
发票金额147853.73*3%=增值税4435.61,而你只申报税额4225.9,应补税209.71。
你提供的是申报表,没有填报查补税项,那你只能推算出销售额进行申报:
不含税销售额6990.33*3%=补交税款209.71
然后按你原来申报表上应填报的项填入当初少填报的销售额6990.33和税款209.71即可。

增值税纳税申报表季度 适用小规模纳税人,不超过9万,表格应该怎么填写,

季度税务申报时,在“小微企业免税销售额”填写收入额,在“小微企业免税额”收入额X3%填写免税金额

本表“税款计算”的有关栏次按以下要求填写:

(1)“上期留抵税额(14)”按上期申报表(16)栏的数字填写;

(2)“减免项目(17)”要注明减免批文的批号以及以下减免类型;

a.高新产品开发;b.校办工厂;c.民政福利企业;d.其它企业(含部队工厂)。

(3)进项税额是分开核算的,在空白栏内单独说明进项税项并计算。

增值税纳税申报表小规模纳税人 如何填写 增值税纳税申报表(适用小规模纳税人),我们两人公司,办税人员和财务负责人可不可以是一个人

小规模纳税人增值税可不可以零申报??

零申报是可以,但专管员让你交就没办法了,只好贡献一点了。税务局就是税收不足,各公司都在要税,如果不想伤了他们,就交点吧,否则他就要查你,如果你公司经得住查,那就零申报,如果真的没收入,那就让他们查吧。

请问增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)上的第10栏本期应纳税额

第10栏本期应纳税额,是按照会计凭证上的应交税金科目填写的。
第13栏本期预缴税额按照凭证上应交增值税(已交)填写的。
应征增值税货物及劳务不含税销售额按账的销售额填写的。
税务机关代开的增值税专用发不含税销售额是指在税务机关开发票的销售额。

  
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