怎么冲销暂估入账 上月暂估入账且已结转成本损益的商品多计成本,本月是不是只要调整本年利润科目就行?
上月暂估入账且已结转成本损益的商品多计成本,本月是不是只要调整本年利润科目就行?
上月暂估入账且已结转成本损益的商品多计成本,本月是不是只要调整本年利润科目就行?
多记成本,应该作红字冲销分录:
借:主营业务成本 (红字)
贷:库存商品 (红字)
同时
借:本年利润 (红字)
贷:主营业务成本 (红字)

上月暂估入账的商品已销结转成本损益,多估了成本,本月是不是只要调整一下本年利润就行了
先将上月暂估的分录做红字,全部抵消掉。
然后按正确的做一下分录。
为什么成本损益类科目月底都要结转到本年利润科目
月末接转到本年利润,年底再接转到利润分配。月底结转是为了算本期利润。所以你要把损益类科目结转进“本年利润”。
损益类科目包括收入类、成本费用类科目,期末结转到本年利润科目
收入类科目结转:
借 主营业务收入或其他业务收入
贷 本年利润
成本费用类科目结转:
借 本年利润
贷 成本费用类科目
月末结转成本费用,本年利润对应了哪些科目?
结账时成本费用结转到本年利润科目,本年利润科目结转到未分配利润科目,利润分配时从未分配利润科目转入利润分配科目
结转本月已售商品成本,共计100 000元。 结转本月的损益类账户至“本年利润”账户 如何做会计分录
借:本年利润 100000
贷:主营业务成本 100000
应交税金月末结转成本年利润吗?
不是每月都结转,一般是年结,应交税金账户年底无余额,转入本年利润。
多记成本如何调整本年利润
1.调整成本
借: 以前年度损益调整
贷: 主营业务成本
2.补计所得税
借: 以前年度损益调整
贷: 应交税金—应交所得税
3.结转“以前年度损益调整”余额
如为借方余额
借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度损益调整
如为贷方余额
借:以前年度损益调整
贷:利润分配—未分配利润
什么是结转?那些需要结转成本年利润?
本年利润的会计分录四步做:
一、先结转收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金:
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:主营业务税金及附加
贷:其他业务支出
贷:营业费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税
三、结转投资收益:
净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
四、年度结转利润分配:
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
结转本月的损益类账户至“本年利润”账户
结转本月的损益类账户至“本年利润”账户,会计分录如下:
月末结转损益科目如下:
1、结转各项收入
借:主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷:本年利润
2、期间费用的结转
借:本年利润
贷:管理费用
营业费用
财务费用
3、成本支出的结转
借:本年利润
贷:主营业务成本
其他业务支出
营业外支出
4、税金的结转
借:本年利润
贷:营业税金及附加
所得税费用
5、结转投资收益:
净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
损益类 科目 就是 结转至“本年利润 ”帐户科目?
正确!
损益类科目期末都结转至本年利润账户,期末无余额
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