无票收入增值税申报表 我公司是新办的小规模纳税人,一直没有收入,业务招待费做账时有什么说法吗

我公司是新办的小规模纳税人,一直没有收入,业务招待费做账时有什么说法吗
我公司是新办的小规模纳税人,一直没有收入,业务招待费做账时有什么说法吗
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》[2007年国务院令第512号] 规定:第四十三条 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
小规模纳税人的的公司公户一直没有走账需要交税吗
缴税是根据企业的收入多少来定,不是通过银行账户有没有进账来定,这点一定要注意,如果企业确实没有收入,那就不需要纳税,但也是需要申报的。
建筑小规模纳税人,月支出有柴油、汽油、过路、房租、水电、业务招待费,怎么做分录
建筑小规模纳税人——建筑业交的是营业税,
小规模纳税人——是按增值税划分的。
不存在建筑小规模纳税人,
你说的可能是定税的企业。
业务招待费——记入管理费用-招待费
借:管理费用-招待费
贷:银行存款 (或现金)
柴油、汽油、过路、房租、水电——如果与工程有关,可记入“工程施工”。如果是正常办公用,可记入当期费用。
借:工程施工——XX工程
贷:银行存款 (或现金)
借:管理费用——房租
管理费用——水电费
管理费用——车辆费
贷:银行存款 (或现金)
小规模纳税人,06年的待摊费用,一直没有摊怎么办
可以转入。
小规模纳税人要报销的招待费是按主营业务收入的千分之五吗?
这个是税务上对于税前扣除的标准,
是按实际发生的60%扣除,且不得超过营业收入的千分之五。
09年年底小规模纳税人业务招待费比例是多少?到年底应该如何调整呢?
根据现行《企业财务制度》规定,发生业务招待费支出,编制会计分录如下:
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
(如果属于销售费用的业务招待费也可以借记“销售费用-业务招待费”)
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
综上所述,企业会计制度与税法规定不一致,因此,存在纳税调整问题,就纳税调整本身而言不需要做账务处理。只是在企业所得税年度纳税申报时,通过填报《企业所得税年度纳税申报表》的主表及其附表给予纳税调整,即企业所得税年度汇算清缴时才做纳税调整,不需要每月做纳税调整。
小规模纳税人出口销售,有没有退税的说法。
小规模纳税人出口,实行免税不退税,没有退税的说法.
公司是小规模纳税人,其他业务收入是不可以抵成本的,直接交增值税3
分录为
借:银行存款/应收帐款,
贷:其他业务收入
贷:应交税费----应交增值税
您好,我公司注册的是小规模纳税人,开饮品店的,我的主营业务收入没
外账,要把你的收到的发票或开出去的发票,收起来做账然后去税局报税,如果没有收入也要去税局做零申报
新税法下商业小规模纳税人都交什么税,税率是多少?固定资产有特别规定吗,业务招待费是怎么规定的
国税交增值税和所得税。地税交城建税和教育附加。业务招待费按销售收入的千分之五计算。也可业务招待费帐面价值的60%计算。但是年底做年报的时候招待费只采取两种方法中孰低的那一种方法计算税前列支费用。
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