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税务登记后什么时候进行纳税申报 每年什么时候进行增值税纳税申报

火烧 2021-09-22 08:14:05 1040
每年什么时候进行增值税纳税申报 每年什么时候进行增值税纳税申报增值税纳税申报的时间最好咨询当地的税务机关。相关明文规定有:增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳

每年什么时候进行增值税纳税申报  

税务登记后什么时候进行纳税申报 每年什么时候进行增值税纳税申报

每年什么时候进行增值税纳税申报

增值税纳税申报的时间最好咨询当地的税务机关。
相关明文规定有:
增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定;不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。
以1个季度为纳税期限的规定仅适于小规模纳税人。
纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的,自期满之日起15日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。

如何进行增值税的申报

网上申报,或者填表后去税务局申报。具体资料需要结合企业实际情况而定

增值税纳税申报的问题

前期认证相符且本期申报抵扣这种情况就是刚刚申请一般纳税人有辅导期。所以要填到这里。
实际的一般纳税人没有这种情况,如果你认证了 但是申报时候没有申报,税务会认定你自动放弃。
2的答案我不知道

求助增值税纳税申报问题

上个月的10万元税金你交了没有,一般申报软体,你交了的话,会自动在27和30行显示的;

如果确认交了,那么你就在27行和30行填上10万元就可以。

希望能帮助到你!

2016查补的增值税怎么纳税申报

按照税局相关规定,进行如下处理:
凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关账户,贷记“应交税费…增值税检查调整”账户;凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记“应交税费…增值税检查调整”账户,贷记有关账户;全部调账事项人账后,应结出“应交税费…增值税检查调整”账户的余额,并对该余额进行会计处理。
(1)若余额在借方,全部视同留抵进项税额,按借方余额数,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户,贷记本账户。
(2)若余额在贷方,且“应交税费——应交增值税”账户无余额,按贷方余额数,借记本账户,贷记“应交税费——未交增值税”账户。
(3)若“应交税费…增值税检查调整”账户余额在贷方,“应交税费——应交增值税”账户有借方余额且等于或大于这个贷方余额,按贷方余额数,借记本账户,贷记“应交税费——应交增值税”账户。
(4)若“应交税费…增值税检查调整”账户余额在贷方,“应交税费——应交增值税”账户有借方余额但小于这个贷方余额,应将这两个账户的余额冲出,其差额贷记“应交税费——未交增值税”账户。

怎样查询增值税纳税申报“申报结果”?, 增值税纳税申报查询怎样查

你是指在网上申报的结果吗?如果是,那就先点纳税征收然后在那个下拉视窗(在网页中间)选:企业所得税、增值税等那里选,然后点查询就可以了。

增值税纳税申报时票表不符合

那不是就等于你多申报抵扣了吗?
奇怪的是,你们税务局不稽核的吗?
我们当初有差异是要到专管员那里说明情况,然后撤销申报,在更正后重申报的
我劝你还是先与专管员联络一下吧,被骂是免不了的,总比还要罚款来得强
假如你并没有遇到这样的事情,只是想要更好的了解增值税的严肃性,请咨询12366吧

谁能教我增值税纳税申报啊!

教你一个方法 我的情况和你一样 你好歹还有一个会计呢 我是一个都没有 我就是 把一些问题记下来等到税务局的时候问别人那里有很多的会计 一个问题问两三个人你就知道个大概了 回来后再自己对着表啊什么的研究研究就八九不离十了 如果还有不会的就问 时间长了就好了

是否还需每月进行增值税申报?

是,还要进行增值税申报.更改营业执照经营范围,到税务局去核定税种后,方可不再申报增值税.

  
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