跨年度房租怎么做账 跨年度大额发票能做账吗。谢谢
跨年度大额发票能做账吗。谢谢
跨年度大额发票能做账吗。谢谢
只有做以前年度损益调整。最好先与税务机关沟通,这个肯定涉及罚款的。
写原来的反分录。
借:银行存款 (红数或负数)
贷:主营业务收入 (红数或负数)
借:主营业务成本 (红数或负数)
贷:库存商品 (红数或负数)
跨年度开大额发票,只是冲减当期收入,不对以前年度损益作调整。
增值票当时没到,跨年度到还能做账吗
增值税:只要在开票之日起90日内认证就可以在认证当月抵扣。国税发[2003]17号国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知:增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。
所得税:在汇算清缴期前如果没有取得发票,应调增当年的应纳税所得额,待拿到发票后的当年重新对上年的应纳税所得额进行补充申报即可。(可以与专管员沟通,实际操作方法各地不一的)-参考所得税法的权责发生制原则和税前列支应有合法的凭证部分。
跨年度暂估做账
暂估入账的商品,要在次月初用红字冲回原凭证.次月底发票未到,需要再次暂估入账,并在月初继续红冲.
现在,你一月份只要将上次的暂估凭证原数用红字冲回,再按发票金额做一张正确的凭证就可以了.
结转的成本误差,按误差额调整上年度损益即可.
调整误差分录:
借:库存商品 8562
贷:主营业务成本 8562
结转
借:主营业务成本 8562
贷:上年损益调整 8562
补充:OK,.年终时这样做.这个科目在年度间主要是要填入损益表中的"以前年度损益调整"那一栏.

铁路运输发票跨年度怎么做账?
帐照做。年度企业所得税汇算时做纳税调整。
跨年度发票
一般开票时应该入账的,你没入账,就把之前开的作废,按照收款日重开发票。
如果开票做了帐,跨了年,就红字冲回,调整本年度应收帐款,重开发票。
按常规,12月收货做暂估,1月做发票
晚入进项,放心吧,税务局不会有意见的:P
跨年的发票能做账吗?
可以。
一般来说,发生跨年度取得的情况有三种:
第一种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,由于种种原因到次年才取得对方开具的,的项目栏填写的仍是上年发生的费用;
第二种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,由于种种原因到次年才取得对方开具的,但的项目栏只填写相关的费用内容,并没有注明费用的所属期,很容易混淆为次年的费用;
第三种情况是对方在上年度已经开具了,由于款项未全额支付等原因而拖延至次年才给。
一般情况下,会计处理体现的是权责发生制原则,比如 2013年取得的,如果列支到2014年的费用是不允许的。但有例外,根据会计准则相关规定,如果2014年真的发现2013年未入账的费用,可以作为前期差错处理,如果金额小,可以直接计入2014年当年费用,但如果 金额大的话就要通过“以前年度损益调整”进行核算。
依据就是国家税务总局2011年第34号公告和2012年第15号公告。这两个公告解决了 纳税人跨年度取得的税前扣除问题,预缴时可暂按账面发生金额核算,汇算清缴时按税法规定处理,避免了退税的繁琐手续。逾期取得的票据等有效凭证,可追 溯在成本、费用发生年度税前扣除,即应先行调增成本、费用发生所属年度的应纳税所得额,在实际收到等合法凭据的月份或年度,再调减原扣除项目所属 年度的应纳税所得额,由此可能在费用支出等扣除项目发生的所属年度造成的多缴税款,可在收到的年度所得税应纳税款中申请抵缴,抵缴不足的在以后年 度递延抵缴。需要注意的是,申请抵缴或是要求税务机关退还税款,时限不得超过3年。
跨年度不能开发票如题 谢谢了
这个理由其实不成立, 开发票跟跨年度没有直接关系! 建议你可以到税务局投诉他们! 收钱不开发票是违法行为!
求采纳
跨年度发票(收据)能报吗?
单从帐务处理来说,跨年度的帐是可以报销的。但从企业经济管理及会计制度的要求来说,有的是可以报的,有的是不允许报销的.
为什么是这样的呢?
1、单纯从企业利益来考虑:对于增值税发票的认证是有严格要求的,一般要在当月或一定的期限内认证,如果超过时间,对于本来按正常可以抵扣的增值税进项税额,可能会因为超过税务认证期限其而进项税不能抵扣销项税额。这会给企业增加成本或费用。
2、从财务会计准则及管理报帐制度来考虑:会计上要求每一会计期间收入与成本费用的配比,各会计期间的收入与费用不得跨期记帐。这就要求业务人员及采购人员报帐要及时,会计管理上有自己严格的财务制度,会计人员处理对于帐务要及时处理,合理地记入每一会计期间。
3、上面我为什么说从“单从帐务处理上来说是可以报销的”呢?这是因为既然收入成本费用已经发生,会计上只要收到发票,总可以用正确的会计处理方法,将每笔业务都记入帐中,没有什么不可以的。
发票跨年度问题、、、、、、
你好,像这种发票日期是没办法更改的,如果实在报不了账,你可以把发票拿到办税厅,说明情况,让办税厅人用黑色签字笔把日期改了,然后用盖上印章就可以了。