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工信部原材料司副司长邢涛 我司9月购入月结原材料10万元,10月发现材料质量有问题,经协商按照货款9折支付,请问少付的1万元怎么做账

火烧 2021-11-26 03:08:32 1054
我司9月购入月结原材料10万元,10月发现材料质量有问题,经协商按照货款9折支付,请问少付的1万元怎么做账 我司9月购入月结原材料10万元,10月发现材料质量有问题,经协商按照货款9折支付,请问少付的

我司9月购入月结原材料10万元,10月发现材料质量有问题,经协商按照货款9折支付,请问少付的1万元怎么做账  

我司9月购入月结原材料10万元,10月发现材料质量有问题,经协商按照货款9折支付,请问少付的1万元怎么做账

如果已经开票,这1万元只能计入营业外收入
借:预付账款 / 应付账款 等
贷:营业外收入

如果没有开票,直接按折扣后的价格(9万元)计入成本。

上月支付材料款331960元,本月开进材料发票325395.3元,退回货款6564.7元,记账凭证怎么做?

借:原材料 278115.64 应交税金--进项 47279.66 银行存款 6564.70 贷:预付账款 331960

65. 企业购进材料20万元,以银行存款支付10万元,其余10万元暂欠。这项业务引起

存货增加加20万,货币资金减少10万,所以资产增加10万;
10万欠款列入应付账款,所以负债增加10万。
应选B和C。

我是采购,不久前购入原材料一批,款已付清。现有出现质量问题,该如何与他们协商?

协商退货。

从国外进口原材料22万美元,款项由外币货款支付,当日汇率8.3,另以人民币支付6万元关税及32万元增值税

借:原材料188.6
应交税费—应交增值税(进项税额)32
贷:银行存款—美元182.6
银行存款—人民币38

还款总额123.03万元,支付利息款29.03万元贷款月数120月,月均还款10252.78元有问题

是银行计算利率时取的有效数字太少,详见我的另一个回答

工信部原材料司副司长邢涛 我司9月购入月结原材料10万元,10月发现材料质量有问题,经协商按照货款9折支付,请问少付的1万元怎么做账

时少付,经协商,由其补足少付材料的会计分录怎么写

这个目前还没有统计出来,不过现在已经不按通过率来降低分数了。因为全国已经通过(含往年)的人数已经足够多了,不需要控制分数线来增加新的通过人数。

甲企业2007年10月5日,购买乙企业原材料,上千货款40万元未归还。2008年1月,甲企业将一幢楼作为抵押向银

答案:C
解析:《税收征收管理法》第45条:税务机关征收税款,税收优先于无担保债权,法律另有规定的除外;纳税人欠缴的税款发生在纳税人以其财产设定抵押、质押或者纳税人的财产被留置之前的,税收应当先于抵押权、质权、留置权执行。

例如我们公司公户里只有2万元,需要购买一批原料,结果用私户的钱30万支付原材料取得进项票怎么入账

首先得弄弄清楚什么叫公户?什么叫私户?
如果我们将其理解为:公户 - 公司的银行存款或现金
私户 - 公司老板自己腰包的钱
(公户款不动,而直接动用私户款支付材料款)
那么,我们将作如下的分录:
借 - 原材料*** 256410.26(假设税率为17%)
借 - 应交税费/应交增值税/进项税额 43589.74
贷 - 其他应付款 *** 300000.00

以前月份根据合同预付货款50%定金的原材料,本月已全部验收入库,其中价款30万元,增值税款5.1万

根据合同预付货款50%定金的原材料,本月已全部验收入库,其中价款30万元,增值税款5.1万会计分录:
1.预付定金 :借 预付账款 150000元 贷 银行存款 150000元 、 2.原材料验收入库 :借 原材料 351000元 贷 预付账款 300000元 贷 应交税费——增值税 ——进项税 51000元 、 3.结算货款 : 借 预付账款 201000元 贷 应付账款201000元

  
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