生产成本结转会计分录 商業企業月底結轉主營業務成本一定要對應進項票結轉嗎,如果沒有進項票 該怎麼結轉。
商業企業月底結轉主營業務成本一定要對應進項票結轉嗎,如果沒有進項票 該怎麼結轉。
商業企業月底結轉主營業務成本一定要對應進項票結轉嗎,如果沒有進項票 該怎麼結轉。
1、結轉主營業務成本對應庫存商品。
2、沒有進項票,如果商品已經入庫時,暫估入賬。
3、開具發票按產品名稱開。
會計做的對稅務局的賬裡面的主營業務成本是月底時一起結轉,還是要一筆一筆地結轉呢/
可以一起轉,也可以一筆轉,這取決於成本計算方法和做賬的習慣。
成本計算中,都是不含稅的。如果你是月底才能計算出產品成本,只能在月底一次轉。如果你平時就知道產品成本,也可以銷一筆轉一筆。但生產企業一般都有產品成本計算,都只能在月底計算出來,大多是月底一起轉。很少有平時就能計算出產品成本的。
我想請教一下工業企業應該怎樣結轉主營業務成本,因為月底有庫存而且東西小很難盤店準確
那你們發出商品時金額是怎樣確定的,盤點是根據企業自身特點定期盤點,如果不是每個月都盤,那麼就是按發出商品確認成本,當期還要看存貨發出核算的方法,比如先進先出,加權平均,在盤點後也要根據實際盤點情況,也就是實存來調賬存
1-4月我把應該屬於研發支出的費用計入了勞務成本,每月月底也結轉進了主營業務成本,
你的調整分錄為
借:研發支出
貸;主營業務成本

請問在結轉主營業務成本的時候有必要按照客戶進行輔助核算嗎 ?
不是按客戶進行輔助核算,而是按產品的種類、規格進行核算。如:結轉銷售甲產品成本2000元,賬務處理如下:
借:主營業務成本 ——甲產品 2000
貸:庫存商品——甲產品 2000
主營業務成本怎麼計算的啊。為什麼結轉時和存貨的數不一樣啊。
主營業務成本按主營業務收入取得為配比確認,即你銷售了什麼商品,就結轉什麼商品的成本,只有銷售出去的產品的成本才是主營業務成本。
請問下 我4月份的主營業務成本沒有結轉,本月還可以結轉嗎?4月份的帳不是我做的,所以我也沒看。
4月份的主營業務成本沒有結轉,可以在結轉,影響本月利潤不影響本年利潤,不要緊。
借:主營業務成本2500 應交稅金500 貸:銀行存款3000 上月拿錯發票,已結轉。這月要退回發票,分錄怎樣做
正確的是:
5月份做的帳:
借:主營業務成本
應交稅金—應交增值稅—待抵扣稅額
貸:應付賬款
認證了發票:
借:應交稅金—應交增值稅—進項稅額
貸:應交稅金—應交增值稅—待抵扣稅額
對方把這張發票作廢了:
借:主營業務成本 (紅字)
應交稅金—應交增值稅—進項稅額(紅字)
貸:應付賬款(紅字)
用友軟體不採用存貨管理模組,結轉主營業務成本時該從何處結轉,庫存平均成本從哪裡可以查出來?
自定義轉賬 如果樓主你會的話!庫存科目用數量金額的記賬方式 算出來的應該算是平均成本!
老師您好!我還一事向您請教,只有出口,按12%進項稅轉出,全部轉入主營業務成本吧?
1、不得免抵稅額進項稅額轉出時計主營業務成本
2、如果你沒有內銷業務,當然可以不用,不過你放那備用吧,萬一以後內銷呢?(你是手工帳?)
3、做免抵退,你不要想一下把他全整會,要慢慢來, 不能急!如果你們的業務單純、業務量不大,應該很快就會上手的!
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