多付费用退回做账 上月多付对方400元,已做账,本月退回如何做分录
上月多付对方400元,已做账,本月退回如何做分录
上月多付对方400元,已做账,本月退回如何做分录
按原来的分录,做红字就可以。
1、如果上月做的
借:预付账款 -xx xxx
贷:银行存款 xxx
2、本月红字冲账
借:预付账款 -xx - 400
贷:银行存款 - 400
多付对方金额,对方退回如何做账
比如实际要支付1000,你付了1200
那么借:应付账款 1000
其他应收款 200
贷:银行存款 1200
对方退款了
借:银行存款 200
贷:其他应收款 200
转账多付出的账款,对方现金退回,如何做账
付账款:
借:应付账款
贷:银行存款
收退回的现金,开现金收据给对方:
借:库存现金
贷:应付账款
上月预收,本月开全额发票给对方,可本月对方货款未付完,如何做分录?
未付完的计入应收账款。 借:应收账款 预收账款(上月收的部分) 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
收到多付退回的货款,分录如何做?
收回货款:
借:现金(或银行存款)
贷:应收账款
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括:
1.应收的各种赔款、罚款
2.应收出租包装物的押金
3.应向职工收取的各种垫付款项
4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金)
5.存出保证金,如租入包装物支付的押金
6.预付账款转入
7.其他各种应收、暂付款项
p.s. 企业拨出用于投资、购买物资的各种款项,不得通过“其他应付款”科目核算。

上月已计入费用,本月收到退款,如何做分录
冲减上月分录,本期损益自然正常结转就可以了,不做调整。
上月已做了应收账款,本月客户不给尾数,如何做账?
做待处理财产损益、资产减值损失要相关部门核准,不能随便做。30元金额较小对本年利润影响不大,报公司领导批准直接进成本或管理费即可。没那么复杂
上月已结转,本月该如何做分录调整?
1.费用类调整
红字更正##费用,再计入正确科目。不用调整上月利润。
借: ##费用(红字)
贷;现金或银行存款(红字)
2.销售货物类调整
(1)先冲红再做一笔正确的。
借:应收账款或(银行存款)(红字)
贷:主营业务收入 (红字)
应交税费-增-销( 红字)
(2)结转损益
借:主营业务收入
贷:本年利润
重新做一笔正确的分录
本月进项发票认证对方已作废本月如何做分录
您好,会计学堂宋老师为您解答
您好!您应该做进项税转出。不过这个有的地方需要找专管员说明情况,并提交说明。建议您还是咨询下税务局再处理。
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上月附加税交多了,本月如何做账
拿这个月的直接减去上月留底的数交就行了.
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