适用多栏式明细账格式核算 您好 核算专案我已设定了客户栏 但是在记账凭证时怎么显示出来呢 如:预收账款-xxx公司
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如果是采用软体核算的,建议在核算“预收账款”一级科目下增设定二级科目即可。供参考
单独设定预收账款科目核算的
其实有条原则是,预收和应收应付可以转换,预收的借方是应收,预收的贷方可以是应付,有些小单位直接用应收应付代替预收预付,不单独设定科目
1、预收账款是负债,贷方表示增加,反映应该补付的货款,其实就是应付账款
比如借:库存商品 100
贷:银行存款 80
预收账款 20
2、预收账款的借方,负债的减少,就是预收的退回去或是预收变应收了
预收账款怎么写凭证?
1、收到预收账款:
借:银行存款
贷:预收账款
2、收到剩余货款:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
借:银行存款
贷:预收账款
3、预收账款不多的企业,将预收款项记入“应收账款”贷方
收到预付款项:
借:银行存款
贷:应收账款
收到剩余货款:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
借:银行存款
贷:应收账款
预收账款怎么做凭证
一、收到预付款时:
借:银行存款
贷:预收账款
二、确认收入、结转预收时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
三、支付预付账款时:
借:预付账款
贷:银行存款
四、收到商品、确认库存时:
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项)
贷:预付账款
预收账款的核算
在你们确认收入实现进确认收入
在广告见于媒体时,确认收入的实现。
年末时,应该按进度采用完工百分比法等方法确认收入的实现。
金蝶专业版挂客户核算专案的,预收冲应收凭证模板如何设定
借方:应收账款-客户;贷方:预收账款-客户。
预收账款附的凭证
不需要附合同,可以做在应收账款的贷方,要有二级明细科目(即单位名称)
如何核算预收账款业务?
答:预收账款是指企业根据合同的规定,向购货单位或个人预收货款或定金,而形成的负债。因其与企业正常的购销业务相关,所以,一般来讲时间不会太长,属于流动负债。但预收账款与应付账款不同,预收账款应以商品或劳务来偿还。核算预收账款业务应该掌握以下内容: (一)账户设定 "预收账款"账户属于负债类,用于核算企业按照合同规定向购货单位或个人预收的货款和定金,包括企业出口商品预收国外的外汇货款和定金。贷方反映企业预收货款的数额和对方补付货款的数额;借方反映企业偿付商品、劳务的数额及归还余款的数额;贷方余额表示企业尚未付出商品、劳务的预收款数额。如为借方余额则表示应收的款项金额。本账户按照购买单位或个人设定明细账户进行明细核算。 (二)账务处理方法 预收账款的核算,可通过"预收账款"账户进行,也可并入"应收账款"账户。 (1)通过"预收账款"账户时的账务处理方法。 企业预收货款或定金时,根据实际收到并存入银行的金额: 借:银行存款(实收金额) 贷:预收账款--某某单位(实收金额) 企业付出商品时,根据开出的增值税专用发票中的结算金额: 借:预收账款--某某单位(发票金额) 贷:主营业务收入 (货款金额) 应交税金--应交增值税(销项税额)(销项税额) 如果结算金额大于预收金额,收到对方补付的货款时: 借:银行存款(补付金额) 贷:预收账款--某某单位(补付金额) 如果结算金额小于预收金额,退还多收的货款时: 借:预收账款--某某单位(多收金额) 贷:银行存款 (多收金额) (2)将预收货款并入"应收账款"账户时的账务处理方法。 当企业的预收货款不多时,可以不单独设定"预收账款"账户,将预收账款并入"应收账款"账户进行核算。在"应收账款"账户中核算预收账款项时,收到预收账款或收到对方补付的款项时,应贷记"应收账款"账户;付出商品或劳务时,或退还多收的预收款项时,应借记"应收账款"账户。"应收账款"账户如为借方余额,其借方余额表示应收款项的金额;如为贷方余额,则表示企业尚未付出商品、劳务的预收款项的金额。本账户按照购买单位或个人设定明细账户进行明细核算。 当企业预收货款或定金,存入银行时: 借:银行存款(实收金额) 贷:应收账款--某某单位(实收金额) 当企业付出商品时,根据开出的增值税专用发票中的结算金额: 借:应收账款--某某单位 (发票金额) 贷:主营业务收入(货款金额) 应交税金--应交增值税(销项税额)(销项税额) 如果结算金额大于预收金额,收到对方补付的货款时: 借:银行存款(补付金额) 贷:应收账款--某某单位(补付金额) 如果结算金额小于预收金额,退还多收货款时:借:应收账款--某某单位(多收金额) 贷:银行存款 (多收金额)

SAP一般公司设定预收账款吗
一般的企业既然是上了软体系统,那就起码的常用科目是必须设定的,预收账款的科目是一定要有的。
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