我们是小规模纳税人,本月开出一张发票2630,增值税是3%,如何算出成本?如何做会计分录?谢谢!
我们是小规模纳税人,本月开出一张发票2630,增值税是3%,如何算出成本?如何做会计分录?谢谢!
我们是小规模纳税人,本月开出一张发票2630,增值税是3%,如何算出成本?如何做会计分录?谢谢!
兄弟 就以你目前的条件而言 发票上面的数额是含税的是吧? 那么就是说 你实际销售的货品的话设为X 然后等式就是 X+(3%*X)= 2630 那么X = 2553.398 元 。 四舍五入 反正你一定要记住 增值税发票上面的是税后价格。至于成本.... 这个就真的算不出来, 2553.398只能算你的销售收入
我是小规模纳税人,7月份销售开出的发票数是80000元,请问我交增值税是怎样计算?怎样做会计分录??谢谢!!
1、借:银行存款(应收帐款) 80000
贷:主营业务收入 77669.90
应交税费-应交增值税 2330.10
2、借:营业税金及附加 233.01
贷:应交税费-城建税 163.10
应交税费-教育费附加 69.91
3、从2011年2月1日起,没有征收地方教育附加的也要开始征收,按照实际缴纳“三税”税额的2%缴纳。如果需要缴纳 分录为:借:营业税金及附加 46.60 贷:应交税费-地方教育附加 46.60
我们是小规模纳税人,开了一张1000元的通用机打发票,应该如何做账?(交增值税)
借:应收账款1000
贷:主营业务收入1000/1.03=970.87
贷:应交税费--应交增值税29.13
增值税小规模纳税人开出的发票是否计入采购成本
一,对方开出的如果是普通发票,那原则上是计入采购成本的,如果是自产农产品,那欢迎按规定计算抵扣;
二,如果对方到主管国税局代开4%或者6%的专用发票,那欢迎按代开专用发票上注明的税款抵扣,余额计入采购成本。

我公司是小规模纳税人,请问本月销售一批产品价款8200元含税,钱已入账,如何做会计分录?谢谢!
借:银行存款(现金)8200
贷:主营业务收入7961.17
应交税金--应交增值税238.83
我们是小规模纳税人的外贸公司,能接受17%增值税发票吗?如果接受了应如何做帐?谢谢!
可以接受发票,但不能抵扣。按普通发票做帐即可。
简易征收是不是就是小规模纳税人,开出的发票是不是都是普通发票,如开出1000元发票如何做会计分录
简易征收通常是一般纳税人 可以参考下面的资料
会计分录按一般的做 税率又说不同
我们是小规模纳税人,开具了广告发票后,记帐凭证如何做?
借:银行存款、现金、应收账款103
贷:主营业务收入 100
应交税金---应交增值税 100*0.03
主营业务收入100是不含税的,若含税,则除以1.03
小规模纳税买的厨具如何做会计分录
直接计入管理费用-福利费
小规模纳税人收到一张定额专用发票该如何写会计分录
增值税专用发票么?
发票上有不含税金额税额和价税合计吧
因为你是小规模所以税额对你没有用。你就只能用价税合计的那个数做分录,再有,小规模是不可能收到增值税专用发票的,只能收到增值税普通发票。乱开发票是对方的问题。
分录就是借:。。费用
贷:应付账款/其他应付款/银行存款/现金
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