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多付款怎么做分录 去年对方开票,我做的分录,如借:在建工程10000应交税金1700贷现金,今年税务局检查说购水泥不能抵扣要求

火烧 2023-04-11 07:23:36 1066
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去年对方开票,我做的分录,如借:在建工程10000应交税金1700贷现金,今年税务局检查说购水泥不能抵扣要求  

去年对方开票,我做的分录,如借:在建工程10000应交税金1700贷现金,今年税务局检查说购水泥不能抵扣要求

借:在建工程1700
贷:应交税金——应交增值税(进项税转出)1700
如果已经结转固定资产的话
借:固定资产1700
贷:应交税金——应交增值税(进项税转出)1700

去年对方开票,我做的分录产,如借在建工程10000应交税费1700贷现金,今年税务局检查说购水泥不能抵扣,要

借:在建工程1700
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)1700

在建工程用材料调整(稽查查补),原分录是借在建工程,应交税金,贷主营业务成本,现在分录要怎么做?

将应交税金进项转出:借在建工程,贷应交税金

这边有张收房产税的发票,金额是3600,会计做的分录是: 借:管理费用 贷:应交税金 借:应交税金 贷:现

为了准确、全面的归集反映税金的提取与缴纳情况,税金的提取与缴纳要通过应交税金科目。
借:应交税金
贷:现金 只是反映了税金的缴纳,没有反映税金的产生,除了增值税,其他税金都是要计入利润表的,所以要 借:管理费用 贷:应交税金,这个分录反映了房产税的计提。

我公司在建工程购入的沙石料没有发票,在税务局可以代开吗?税率是多少?可以抵扣吗?抵扣多少?

例如 销售货物20万元,到国税局开具发票,征收率为3%。税款缴纳计算方法是: 200000÷(1+3%)×3%=5825.24元。税款可以抵扣,抵扣金额5825.24元。

处理在建工程相关税金

1,先要接转成本,再卖
2,税种:营业税5%
城建税,教育费附加:营业税的11%
印花税:0.05%
所得税:带征或者俯征2%左右

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开房屋租赁发票,交的税金,会计分录怎么做?是不是借:应交税金 贷:库存现金?怎么办呢?

参考答案 然后递上面纸,递上红酒,

开房屋租赁发票,交的税金,会计分录怎么做?是不是借:应交税金 贷:库存现金?谁能帮帮我?

借:其他业务成本
贷:应交税费-应交营业税
-其他税费附加
借:应交税费-应交营业税
-其他税费附加
贷:银行存款

你好 我分录做多了 我的原始分录是 借 现金 借 营业税金及附件 借 应交税费 贷 主营业务收入 贷 应交税费

如果你只是单纯的重复做了这几个分录,那就按原分录做负数红冲就可以
摘要上写明红冲原因,比如“X月第X号凭证与Y月第Y号凭证重复入账,按原分录冲回”
税务人员看到问的话,你就把重复入账的两张凭证找出来给他们看,并说明是凭证多做了一次
只是多做了一次凭证的话,不会有什么原则问题,实际操作中也不是什么严重错误

我卖水泥给人家公司,对方要求开专票,我个人名字去税务局代开,金额35000元,请问交多少钱给税务局

税务机关不接受个人开具增值税专用发票的申请,个人只能打申请开具增值税普通发票。

  
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