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普通发票17%,但是在开发票时税率开成3%了,那报税是要怎么处理呢?

火烧 2023-01-01 04:10:01 1075
普通发票17%,但是在开发票时税率开成3%了,那报税是要怎么处理呢? 普通发票17%,但是在开发票时税率开成3%了,那报税是要怎么处理呢?如果是的当月发现的,直接作废跨月的红字冲销,重新开具正确的增值

普通发票17%,但是在开发票时税率开成3%了,那报税是要怎么处理呢?  

普通发票17%,但是在开发票时税率开成3%了,那报税是要怎么处理呢?

如果是的当月发现的,直接作废
跨月的红字冲销,重新开具正确的

增值税普通发票3%的税率错开成0时怎么处理

只能收回全部发票联次作废重开。或者开具红字发票,然后再开具正确的发票。

增值税普通发票税率为3%,开错了,开成5%,该怎么处理

把客户的发票退回来,
作废掉
然后重新开具一份新的给客户。

现在开发票都要税号,是普通发票吗

根据国家税务总局公告2017年第16号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》,自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。本公告所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。该公告不适用给政府机构、事业单位等非企业单位开具发票的情形。请根据客户情况,按照相关规定规范开具发票。

免税企业开发票给开成17%增值税普通发票怎么办

免税企业开发票给开成17%增值税普通发票,如果未跨月,可以直接作废,然后再开0税率的增值税普通发票

免税企业开发票给开成17%增值税普通发票,如果已经跨月,则需要申报误开的17%的税。由于销项税不能负数申报,以后月份等有销项税后才能冲减该红字发票。

延伸阅读

1、一般纳税人
(1)购进货物取得增值税专用发票,可以按17%抵扣进项税;取得增值税普通发票,进项税额不能抵扣。
(2)销售货物开出增值税专用发票和普通发票,都是按17%计算销项税额。
2、小规模纳税人
(1)购进货物取得增值税专用发票或普通发票,进项税都不能抵扣。
(2)销售货物开出增值税普通发票,按3%征收增值税。小规模纳税人不能开增值税专用发票,只能到税务代开增值税专用发票,代开增值税专用发票也是按3%征收增值税。

普通发票是3%的税率,专用发票是17%的税吗

开出 普通发票是3%的税率,该企业是小规模纳税人,自开或代开的专用发票税率只能是3%.

已报税增值税普通发票开错了怎么处理

增值税普通发 票开错了
且开 票方已经报税
那就是说已经跨月了
开 票方可以开红字发 票
然后重新开正确的发 票

增值税专用发票开成增值税普通发票怎么处理

只要还在开,增值税普通发票当月内,可以直接将该发票在开票系统中作废,再另行开具增值税专用发票,并将各联次收回另存备查;如果已经隔月了,则应先开具相应的红字增值税普通发票冲销,然后再开具专用发票。

普通发票17%,但是在开发票时税率开成3%了,那报税是要怎么处理呢?

开普通发票的税率!

在超市买东西你凭小票开发票好了,不用在另加钱的。你买烟的价钱应该是含税的了,超市不可能买给你便宜点说不含税的价的。
如果你买了300块,他非要叫你加税款的话,那么应该是300/1.04*0.04=11.54元

白条收入报税后需开普通发票,税务怎么处理

在纳税申报表附表一中未开票收入一栏填写负数,冲减上月已做收入,然后再将开出的普通发票做收入即可。

  
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