应收账款入账金额的内容包括 上个月的销售已做应收账款入账,这个月又发生了退货,凭证该怎么写呢?我是新手,请详细解释,谢谢!
上个月的销售已做应收账款入账,这个月又发生了退货,凭证该怎么写呢?我是新手,请详细解释,谢谢!
上个月的销售已做应收账款入账,这个月又发生了退货,凭证该怎么写呢?我是新手,请详细解释,谢谢!
红字冲销。
借 应收账款(红字)
贷 主营业务收入(红字)
应交税费-增值税(销项)(红字)
A单位上个月应收账款 贷:79714.21 这个月开票167330.08 我凭证怎么填写啊
不单设预收账款的单位,应收账款贷方即为预收账款。所以这个月开票数也按正常会计处理即可:
借:应收账款167330.08
贷:应缴税费---应交增值税(销项税额)24312.92 (假设为增值税一般纳税人)
主营业务收入 143017.16
这样处理后应收账款解放为:167330.08-79714.21=87615.87,即A单位欠款87615.87。
请问各位高手,上个月的应收账款要列入这个月的记账凭证汇总表么?比如上个月两千应收,这个月五千应收
科目汇总表只对当月发生的进行记载,这个月发生5000元就记这么多,但这个月应收账款的余额是7000元,是2个月发生数的累计,下个月如有发生再累计,如果收回了应收款就减少。

请教下:我上个月错把应付账款写成了应收账款,这个月应该怎样调账呀?
可以按照原凭证红红字冲减,然后再做一张正确的凭证。
不是知道你的原凭证应付账款是借方还是贷方,也可以做这样的凭证
借:
应付账款
贷:
应收账款(与原凭证应付账款相反方向)
上个月银行存款和应收账款做反了。这个月要怎么做?
这两个科目不涉及损益所以对税影响不大,这个月做个红字的冲销掉红字分录借:应收账款20万贷:银行存款20万,再做个正确的分录蓝字分录:借银行存款20万贷:应收账款20万
上个月销售的货款没收到钱计入应收账款,销售发票当原始凭证了,现在收到现金货款做账的时候没凭证怎么办
收到货款时写一收据,用收据入帐。
赏月应该是转账凭证,借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费:
本月借:现金
贷:应收,可开收据做账,因为如果是电汇,就可以是银行的收到电汇的单据
上个月销售了一批货物,收入已记帐,这个月又退了回来,应该怎么冲帐,凭证怎么做
你好。
按照上月记账的金额做以下分录:
借:主营业务收入
贷:营收账款或者其他
借:库存商品
贷:主营业务成本
上月已做应收账款6000元,本月收到6500元,这500元应该怎么入账啊?
我的想法:这两个金额中,肯定有一个是错的吧?如果是上月做的应收账款做错了,就做一笔更正分录,把金额补上。如果6500元是错的,那你肯定要把多的钱退回给人家吧。
手工账,上个月的记账凭证错了,应收账款记到应付账款了,报表已经报税了,账簿要怎么登?
账本按凭证登,这个月再做红冲,然后按正确的重新来做
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会计分录万元写了4个0 请问全部退货怎么做会计分录当时写的是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 菜鸟一个麻烦详细些,先谢谢各位
请问全部退货怎么做会计分录当时写的是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 菜鸟一个麻烦详细些,先谢谢各位 请问全部退货怎么做会计分录当时写的是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 菜鸟一个麻烦详细些,先谢
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会计公司是怎样找客户的 我是会计新手,请问同一个客户同时设了预收账款和应收账款,是分开做,还是做一个账页。!
我是会计新手,请问同一个客户同时设了预收账款和应收账款,是分开做,还是做一个账页。 我是会计新手,请问同一个客户同时设了预收账款和应收账款,是分开做,还是做一个账页。同一客户只设一个账户,看是经常预收
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