我公司是一般纳税人,有开具增值税专用发票和普通发票,防伪税税里的销项税和账目销贡税不符,账务怎么处
我公司是一般纳税人,有开具增值税专用发票和普通发票,防伪税税里的销项税和账目销贡税不符,账务怎么处

我公司是一般纳税人,有开具增值税专用发票和普通发票,防伪税税里的销项税和账目销贡税不符,账务怎么处
对于销售方来讲,开具普票和增票是一样的记账法
如果还不对的话就看以下几点:
1.你开的发票是否都做进帐了
2.是否存在有作废的发票,比如在开票系统里面已经作废了,但是在帐里面还没有取消掉,或者在帐里面取消掉了,开票系统里面还没有作废
3.检查帐里面有没有未开票收入
你补充的对 开具普票时,会计分录:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金--应交增值税--销项税额
就这样写
我公司是一般纳税人销售酒水一般开增值税专用发票还是普通发票
公司是一般纳税人,向消费者销售酒水,只能开具普通发票。
下列情形不得开具专用发票:
(一)向消费者销售应税专案;
(二)销售免税专案;
(三)销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务;
(四)将货物用于非应税专案;
(五)将货物用于集体福利或个人消费;
(六)将货物无偿赠送他人;
(七)提供非应税劳务(应当征收增值税的除外)、转让无形资产或销售不动产。
向小规模纳税人销售应税专案,不得开具专用发票。
一般纳税人开具的增值税普通发票销项税可以与收到的增值税专用发票的进项税抵扣吗
可以,但你必须保证是同类经营活动所产生的
我公司是一般纳税人 免税的不交增值税 开增值税普通发票,收进的增值税专用发票怎么做帐
免税企业收进增值税专票,为防止出现进项票滞留而去认证是正确的,但由于不能抵扣,所以必须在认证当月就作进项转出,进项转出会计分录的借方就是记入存货或成本。
我是一般纳税人,开具增值税专用发票和普通发票,这普通发票可以抵扣进项发票吗?
在核算正规守法的前提下,开两种发票对销售方是一样的。因为普通发票在管理上要稍微宽松于专用发票,所以开普通发票有如下好处:1、节约专用发票数量。如果销售量较大而专用发票数量相对较少,那么开普通发票可以保证专用发票的用量;2、普通发票手续简单。专用发票管理严格,相应的手续也比较麻烦,如果涉及销售退回、折扣甚至是发票丢失、抵扣联无法认证的情况,那么专用发票明显比普通发票复杂。3、对于小规模纳税人,原则上不允许开具专用发票,对所有客户开具普通发票可以避免错开。还有一些,不细说了。
一般纳税人开增值税普通发票怎么算销项税
一般纳税人开具增值税普通发票,税率一样是17%,销项税额的计算与专用发票的计算一样的。
一般纳税人开具增值税专用发票和普通发票有什么不同
一般纳税人开具增值税专用发票和增值税普通发票,对于销售方是一样的,按照销售额和适用税率计算应纳增值税(销项税额)。但是,对于购买方来说,如果购买方是一般纳税人,取得增值税专用发票可以抵扣进项税额;取得增值税普通发票,不能抵扣进项税额。
一般纳税人可开具增值税和专用普通发票吗
只要是被认定了增值税一般纳税人,经主管国税局做票种核定,就可以同时领购增值税专票和普票,也可以同时为符合条件的客户开具这两种票。
公司是一般纳税人,开增值税普通发票,想同时开具增值税专用发票,应该怎么办
更新一机多票系统,到税局办理专用发票领购数量及最高限额后就可以同时开专用及普票。
我公司是一般纳税人,一直都开增值税专用发票,从没开过普通发票
你先看你的发票领购本上有没有给你们核定普票,如果没有需要到专管员处,让他帮你做普票的票种核定,有的话直接带发票领购本去就行了,和买增票一样的手续。
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