您现在的位置是:首页 >

我们公司本月没有开发票,国税报的是0,但地税错报为2000,请问国税要查的话,怎么办?帐应该怎么做?谢谢

火烧 2022-05-16 09:05:40 1038
我们公司本月没有开发票,国税报的是0,但地税错报为2000,请问国税要查的话,怎么办?帐应该怎么做?谢谢 我们公司本月没有开发票,国税报的是0,但地税错报为2000,请问国税要查的话,怎么办?帐应该怎

我们公司本月没有开发票,国税报的是0,但地税错报为2000,请问国税要查的话,怎么办?帐应该怎么做?谢谢  

我们公司本月没有开发票,国税报的是0,但地税错报为2000,请问国税要查的话,怎么办?帐应该怎么做?谢谢

在以后月份调过来就行。
比如:下月国税报的是2000,地税报时填0就行了。

我是个体户刚领的税票,应该怎么报税呀,国税和地税都怎么办,谢谢

看看,国税的征收方式,如是双定户,就不用管它,签好扣税协议交给国税 地税局就行了,如是查账征收,就要按照当月开的发票金额,不含税的方式来报了,一般在下个月15号之前要完成此项工作,祢你好运

小规模公司,现金收入1000元,没有开发票,怎样报国税和地税??

直接做营业收入,向国税局申报纳增值税,1000*3%=30,向地税申报纳城建税与教育费附加

请问,我只是申请国税发票,但没个每月没有开发票,国税还是会扣我国税,这个税费入

你是不是定额增值税啊,,入账分三种情况

我们公司本月没有开发票,国税报的是0,但地税错报为2000,请问国税要查的话,怎么办?帐应该怎么做?谢谢

1.没有收入时,金额为定额的全部
借:管理费用-税金
贷:应交税费-应交增值税
2.收入没有达到定额时,金额为你所在企业的定额增值税与按实际收入应缴纳增值税的差额
借:主营业务收入
借:管理费用-税金(收入与增值税的差额)
贷:应交税费-应交增值税
3.超过定额时,直接冲营业收入,一般是冲减主营业务收入
借:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税

国税没有报够数,在地税可以开发票吗

不可以。
1、国税和地税是两个不同的税种;
2、国税没有报够数,应该向国税务部门说明情况,下个月补交。而不能交在地税。
3、国税又称中央税,由国家税局系统征收,是中央政府收入的固定来源,归中央所有。国家税务总局为国务院主管税收工作的直属机构(正部级)。
4、国税局收以下税种:A.增值税; B.消费税; C.燃油税; D.车辆购置税等。
5、地税:由一国地方政府征收、管理和支配的一类税收。
6、3.地税税种:房产税、城镇土地使用税、车船使用税、城市维护建设税、印花税、筵席税、屠宰税、牲畜交易税、集市交易税等税种。

怎么样开发票,我是个体户公司,没有发票机,去国税申请还是地税啊?

你是销售吗?那应该去国税!

国税代开发票当月扣增值税,次月申报增值税报表由于差额补税额,该怎么做帐? 本公司为小规模税税人,发票由国

1、当月确认收入时
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
2、当月代开发票预缴增值税时:
借:应交税金-应交增值税
贷:现金
3、次月申报时,按照应交税金-应交增值税科目的贷方余额或实际缴纳税额
借:应交税金-应交增值税
贷:现金
4、计算错误多交税金是可以申请退税的, 0.01元太少不止的申请退税的话,可以直接计入营业外支出
借:营业外支出
贷:应交税金-应交增值税

公司为小规模纳税人,八月份开国税票45000元,没有开地税票,需交社保款830.1,请问本月,我该怎么纳税?

增值税 45000*3%=1350
城建税以及教育费附加分别是 7%跟3% 1350*7%=94.5 1350*3%=40.5
1350+94.5+40.5=1485 这就是你当月要缴纳的税金总和

交国税地税那些发票怎么做帐啊

借:应交税费—应交增值税/城建税/。。。。
贷:银行存款/现金

我公司是小规模纳税销售行业,如果我开600元发票,该怎么报税?国税地税报表怎么填?谢谢大家!

在国税报增值税,税率是开票金额的4%,在地税按增值税的7%报城建税、3%报教育费附加、1%报地方教育费

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码