一般纳税人安装空调税率 公司是一般纳税人,销售空调的即有17%的税率又有11%的安装费请问该账务怎样处理,会计分录怎样做。谢谢
公司是一般纳税人,销售空调的即有17%的税率又有11%的安装费请问该账务怎样处理,会计分录怎样做。谢谢
公司是一般纳税人,销售空调的即有17%的税率又有11%的安装费请问该账务怎样处理,会计分录怎样做。谢谢
如果业务收入分开核算,分别按相应的税率计算增值税销项税额,如果不分开核算,都要按17%税率计算销项税。
借:应收账款
贷:主营业务收入(销售)
主营业务收入(安装服务)
应交税费-应交增值税(销项税额)
我公司是一般纳税人,销售农机产品,销售的毛利润达不到一般纳税人应交税率的17%,如何做会计分录?
增值税不说你的毛利够不够销售价的17%,17%是一个增值税计算的税率,假如说你的机器进货价格是100,销售价格是110,这么来看的话,差额是10元,10/110=0.09也就是才9%,这样不足17%可是你照样的交税,
差额和17%税率的正确用法:(销项税-进项税)*17%
销项税就是你卖出去的机器给客人开的发票上的金额,
进项税就是你买入的机器时供应商给你开的发票上的金额,两者之差正数*17%,负数则不用缴纳
楼上的会计分录是正确的,但没说明怎么计算
一般纳税人购空调怎样做分录?
普票没法抵扣进项税,借,固定资产,贷,银行存款。
1、买空调自用,会计分录借:固定资产---空调借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:银行存款(其他应付款)。
2、买空调销售,会计分录借:库存商品---空调借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:银行存款(应付账款)。
3、买空调送人,会计分录借:管理费用---礼品招待费贷:银行存款(其他应付款),买空调作为生产产品的原材料,会计分录借:原材料---空调借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:银行存款(应付账款),施工企业买空调对外施工安装,会计分录借:工程施工---空调借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:银行存款(应付账款),房地产开发企业买空调作房地产开发使用,会计分录借:开发成本---空调借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:银行存款(应付账款)。

一般纳税人怎样做固定资产的会计分录?
你的范围太大了
就一般情况
购入
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税
贷:现金或银行存款
出售
借:固定资产清理
累计折旧
贷;固定资产
我司一般纳税人,主要是空调销售安装维修,在地税代开安装费,这会计分录要怎么做
借:应收账款
贷:主营业务收入
借:营业税金及附加
贷:应交税费——营业税
贷:应交税费——城市维护建设税
贷:应交税费——教育费附加
按收入的3%计提营业税
本公司为增值税一般纳税人,本月销售收入是50000,会计分录怎样做?
那就要看你的销售额是否含税咯。
含税:
借: 银行存款 50000.00
贷: 主营业务收入 42735.04
应交税金——应交增值税(销项税额) 7264.96
不含税:
借: 银行存款 58500.00
贷: 主营业务收入 50000.00
应交税金——应交增值税(销项税额) 8500.00
我公司是一般纳税人,在地税代开了建安发票,请问账务的会计分录怎么写?
按地税收入的分录做账 1、本月收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 2、计提税费 借:主营业务税金及附加 管理费用—防洪费 贷:应交税费—营业税 —城建税 —教育费附加 —地方教育费附加 —防洪费 3、缴纳税费 借:应交税费—营业税 —城建税 —教育费附加 —地方教育费附加 —防洪费 贷:银行存款 现金
销售空调一般纳税人开工程款税率
国税总局2017第11号公告:四、一般纳税人销售电梯的同时提供安装服务,其安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。
纳税人对安装执行后的电梯提供的维护保养服务,按照“其他现代服务”缴纳增值税。
根据该档案精神,一般纳税人销售空调带安装,其安装工程款增值税税率可以按3%开具发票。
我公司是一般纳税人发生修理费用1912.82元,税率17%税额325.18元,怎么写会计分录呀?帮帮忙,谢谢....
借:制造费用(或管理费用)-修理费1912.82
借:应交税费-应交增值税(进项税额)3250.18
贷:银行存款(或库存现金)等科目2238.00
我公司是商业一般纳税人辅导期,应该怎样做会计分录?很急!
1.销售货物时,就确认:
借:应收账款(或者银行存款之类)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销)
2.购进时,就可以:
借:库存商品
应交税费-应交增值税(待转进项税额)
贷:银行存款(或者库存现金之类的)
3.比对无误后的上月进项税额,做转入本月进项税额,即:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-应交增值税(待转进项税额)
这样就可以抵扣这月的销项税额了。
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