增值税专用发票税率 今年1月份税局查出去年12月份发票有问题,需补交增值税,分录怎么做
今年1月份税局查出去年12月份发票有问题,需补交增值税,分录怎么做
今年1月份税局查出去年12月份发票有问题,需补交增值税,分录怎么做
只能计入到营业外支出了
借:营业外支出
贷:应交税费--应交增值税
实际缴纳时:
借:应交税费--应交增值税
贷:银行存款
我今年3月份 补缴了去年的增值税 改了去年12月份的增值税报表,库存和税怎么做凭证,今年还要补开发票
增值税不用更改去年的增值税报表,只在3月份的增值税报表体现就行了。记账凭证为;
借:应交增值税
贷银行存款(二级明细,如农行)
这就很复杂了,本身不符合税法要求。要求对去年12月份调账,调表,但是银行的收据是三月日期,税务查账很容易查出来的。
我单位2014年12补查出补缴11月份增值税,12月份银行扣,应怎样做记帐分录,未开具发票
要知道为何补缴,是取得的不可抵扣的进项发票认证抵扣了还是该进项税转出的没有转出,确定之后,记入相关成本或资产项目,同时补提应交税费-增值税。扣款时 借 应交税费-增值税 贷 银行存款 即可。
补交去年12月份营业税分录怎么做?
补提时:
借:调整以前年度损益
贷:应交税金-应交营业税交上交时,借:税应交税费金-应交营业税
贷:银行存款等
同时:借:利润分配-未分配利润
贷:调整以前年度损益
我公司在纳税评估后补交增值税08年12月份交10000元,09年1月份交10000元,请问该怎么做会计分录
借:以前年度损益调整 20000
贷:应交税金--未交增值税 20000
借:利润分配--未分配利润 20000
贷:以前年度损益调整 20000
上交时:
08年12月
借:应交税金--未交增值税 10000
贷:银行存款(等) 10000
09年1月 (分录同上)
因没及时开发票补交税款,怎么做帐,今年九月补交今年七月份的增值税,没有跨年度 求分录
在9月份补提一批销售收入。还要出滞纳金,做营业外支出
请问12月份的增值税发票月底忘记拿到税局扫描 1月份头可以拿过去吗?
进项的?在2009年12月31日前开具的,只要在开票日起90天内到税务局扫描认证就行。2010年1月1日起开具的增值税专用发票及其他可抵扣的发票,认证期限放宽到了180天。
09年2月份应交增值税2275.06元,月底如何做增值税分录?
转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2275。06
贷:应交税费-未交增值税2275。06
上交这部分税款时
借:应交税费-未交增值税2275。06
贷:银行存款2275。06
地税局查出的,补交去年的印花税、罚款,今年11月份的会计分录如何做?
借:以前年度损益调整(金额小就借记管理费用--印花税和营业外支出--罚款)
贷:银行存款或库存现金

去年7.8月份我在税务局买的增值税普票,今年快用完了 可是发票查询只能查到去年12月份的 怎么解决?
开票系统自动在每年的一月份结转。首先要看系统里有没有备份,有的话备份查询,没有的话,今年一结转就查不到了。
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