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发票单价含税和不含税 关于增值税发票上的单价问题

火烧 2021-08-26 15:38:44 1100
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关于增值税发票上的单价问题  

关于增值税发票上的单价问题

发票上货物名称填:**等(附清单).
数量:不要写
单价:不要写

EXCEL增值税发票 单价问题

查找和定位,用vlookup公式呗,挺简单的。
VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])。
VLOOKUP(查找值,查找范围,查找列数,精确匹配或者近似匹配)

开增值税发票的单价问题

A开票只能开给B啊,现金流,物流,票据流要保持一致;B如果是小规模纳税人,可以让税务局代开票,C按3%抵扣进项。

增值税发票数量单价问题

销售发票上显示的开具发票的设备只有1/4,这个销售怎么能成立呢,这是不成立的,因此这样开具发票是不可以的,你的设备销售的时候应当是一个整体,不能这样分成八张来开具发票的,如果开了这样的发票,取得方在最后认证增值税专用发票时都极有可能认证不通过的,税务局也会找你们麻烦的。

关于增值税发票的问题

如果1000元是不含税的价格,按照小规模纳税人开销售发票,那么,按4%的税点算,税是40元,总价款就是1040元。

17%的增值税是一般纳税人开增值税专用票需要缴纳的税率,如果不是一般纳税人,是不能够开17%增值税专用票的,即小规模纳税人不能够开17%的增值税专用票。

当然,如果把这1040元的价款按增值税17%税的价款计算,开17%的增值税专用票的话,物品价格是888.89元,税额就是151.11元。
这样物品的实际收入从1000元降到了888.89元,对于卖家来说,是少挣了。

但是,如果卖家有进项增值税专用票的话,进项税是可以抵扣的。因此,关键是:卖家有没有进项增值税专用票。

这个要回答你就不是那么容易说清楚了
首先要说明的是对方开发票给你,而你要加点,那就是对方给你的价格不含税,如果你是增值税企业,并且进项发票少的话,最好是加点购买。可以抵扣税。否则多出的出项发票要17%税。
下面第2个问题,增值税呢不是分材料发票什么的,是原材料,半成品还是成品,这是一个作为抵扣的类型。不符合的话容易被税务所查帐。
我打个比方:你的公司是服装厂,那么进来的发票一般是开面料等产品,如果对方开给你发票是XX衣服的话,那就成问题了,你是生产还是加工或者是贸易?金额小当然没问题,怎么说都行,要是金额高的话,那人家就会以为你进了很多大人衣服,自己拆光,改成小孩衣服。这样想就肯定行不通的了。所以进项发票要看你的营业执照,不能什么都拿来用做抵扣!
我认为这么说你也未必能完全理解。如果现在在线可以向我在线提问

发票单价含税和不含税 关于增值税发票上的单价问题

刚开始时就可以开普通发票(增值税普通发票)。

客户要增值税专用发票可以到税务部门代开。双方税务登记证、合同、申请表。

也可以申请一般纳税人资格,对于小型商贸批企业实行辅导期3个月,其他纳一般纳税人6个月。

关于开增值税发票问题

只要是真实的业务,可以开具内容为维修费,税率16%的增值税专用发票。

关于17%增值税发票的问题!

单价是含税的,因为他后面的备注已经说明含17%的增值税。
公式, 价税合计(不含税的货款+增值税)=不含税的货款*(1+17%)=不含税货款+不含税货款*17%
开票是用软件,不论你是怎么输入的(软件有含税和不含税两种输入形式)但是打印出来的票面货款是不含税的,增值税会另外独立显示出金额。而票面的价税合计则是货款和增值税的合计数。
开票和利润没有多大关系,但是因为开票要交税,所以销货单位不希望总开票。所以可能提出要点开票。这样可以弥补交税时产生的成本。
你们公司说开票五个点,也就是在以前卖他的基础上多收五个点,来弥补开票时交给国家增值税的成本。
希望明白。

  
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