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增值税申报表30栏 在网上申报增值税时,填写增值税主表第一栏按适用税率征税货物或劳务销售额本月数是灰色的填不进去,

火烧 2022-02-20 08:59:50 1110
在网上申报增值税时,填写增值税主表第一栏按适用税率征税货物或劳务销售额本月数是灰色的填不进去, 在网上申报增值税时,填写增值税主表第一栏按适用税率征税货物或劳务销售额本月数是灰色的填不进去,增值税主表

在网上申报增值税时,填写增值税主表第一栏按适用税率征税货物或劳务销售额本月数是灰色的填不进去,  

在网上申报增值税时,填写增值税主表第一栏按适用税率征税货物或劳务销售额本月数是灰色的填不进去,

增值税主表第一栏是根据附表一自动生成的。所以你在主表里该资料为灰色无法填列。

个体户上月办的税证,今天去国税首次申报填表,我在应征增值税货物及劳务不含税销售额,本月数填了9000

个体户都是定额税,你填的销售额是税务机关核税的依据,根据你的收入,核定一个月大概的税收是多少?另外要想知道什么是不含税销售额,那么必须要知道不含税销售额是怎样的来的。不含税销售额=含税销售额÷(1+适用税率),通常情况下,销售发票上面所开具的就是含税销售额。具体的可以百度一下,比较全面。

增值税申报表30栏 在网上申报增值税时,填写增值税主表第一栏按适用税率征税货物或劳务销售额本月数是灰色的填不进去,

增值税申报表中按税率征税货物及劳务销售额本月数写错了,是九月的错了,已经报完了,我十月才发现能改吗

只能在10月调整申报了,冲回原栏次的资料.

应征增值税货物及劳务不含销售额什么意思

正确的说法应该是: 应征增值税货物及劳务不含税销售额,含税和不含税销售额的换算方式:
应征增值税货物及劳务不含税销售额=应征增值税货物及劳务含销售额/(1-增值税适用税率)

我们增值税按照4%缴纳,“应征增值税货物及劳务不含税销售额”的数多输了,多交了1500的税,请问还能退么

可以退的。

考虑到退税手续比较麻烦,再说多交的金额也不大,也将多交的税款在以后月份实现的税款中予以抵缴。

11月普通发票发出52000元,申报应征增值税货物及劳务不含税销售额是报52000吗?

不是:不含税销售额应为52000/1.17=44444.44,如果按52000报,你就多交税金了

咨询费,增值税主表填服务不动产那一栏还是货物劳务那一栏

咨询费,增值税主表填服务不动产那一栏,先填写附表再填写主表,电脑填写会自动生成。

增值税应税货物或劳务销售清单的作用是什么?

现行增值税专用发票最大行次只有八行。
所以如果需要在一张发票上开若干行次的商品,只能最多开八行;
如果超过八行后就可以使用发票清单,用普通A4纸列印清单,这样既可以省发票,又能在一张发票上一目了然地全现同批次的整笔业务。这就是发票清单的作用。

6. 增值税征税范围包括:销售或进口货物和( )

提供的加工、修理修配劳务、其中销售或进口货物既包括有形资产

某一般纳税人本月销售产品增值税专用发票上的销售额为20000元另收包装物租金100元增值税率为17%本月销项

本月销项税20000*17%+100/1.17*17%=3414.53(元)

  
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