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进项税额销项税额:可以这样理解吗?我打钱给别人,别人给我开具发票。我就是进项税额,别人就是销项税额

火烧 2022-10-26 07:31:48 1075
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嗯,你的理解很正确。对你是进项,对方则是出售,是销项。

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1,2,3,4,8求进项税额,5,6,7求销项税额!€

1、进项税:136000元,
2、进项税:51000元,
3、进项税:1000000X(1+20%)X17%=204000元,
4、进项税:20600/(1+3%)X3%=600元,
5、销项税:4000000X17%=680000元,
6、销项税:300000X17%=51000元,
7、销项税:11700/(1+17%)X17%=1700元,
8、进项税:68000元,

进项税额和销项税额,日语应该怎么样翻译

进项税额
ある
销项税额
消项税额

销项税额跟进项税额的解释,通俗点,有好评

这是关于增值税的,增值税只对增值额增税,比如我买进货物,高价卖掉,我的税应该是(卖价-买价)×税率,展开就是 卖价×税率-买价×税率,前面被减数就是销项税额,后面减数就是进项税额

2010年销售投入累计13108520.25元,销项税额累计2231210.52元,进项税额14955777.65,

楼主,怎么会 增值税和收入是一个数呢?
设进项为a,则
(653675.25-a)/653675.25=4.75%
解出a 即可~

如果销项税额是50万,进项税额有100万,可不可以抵完50万?

可以,只要你在发票日期三个月内抵扣就行的.
税务局考核的是你全年的缴税率,你自己掌握一个就好

我们是一般纳税人,请问主营业务税金及附加是以(销项税额—进项税额)*税率还是销项税额*税率

应缴增值税额=本月销项-本月进项-留抵税额 所以主营业务税金及附加=应缴增值税×税率(城建税及教育费附加、地方教育附加等)
也就是你说的第一种情况是正确的, 上面的同学没有理解你的意思。

销项税额小于进项税额,到月底的时候怎样说明无税交?

每个月电子报税的时候做纳税申报
进项税减去销项税的金额就是留抵数
到下个月继续抵扣销项税

进项税额和消息销项税额的利率都是备份百分之17吗?

不一定。有13%、17%等。

我这个月开了销项税额84万,拿了67万进项税额,我应该交多少税

应交增值税=销项税-进项税
本月应交增值税为17万元。

  
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