增值税发票 采购商品一批,增值税专用发票列示的价款20000元,增值税率17%,货已入库,款未付 分录怎么样写谢谢了,大
采购商品一批,增值税专用发票列示的价款20000元,增值税率17%,货已入库,款未付 分录怎么样写谢谢了,大

采购商品一批,增值税专用发票列示的价款20000元,增值税率17%,货已入库,款未付 分录怎么样写谢谢了,大
借:库存商品 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)3400 贷:应付帐款 23400
9日购入商品一批,取得的增值税专用发票记载价款20万元,增值税额3.4万元,商品已入库,货款通过银行转付
借:库存商品 20W
应交税金-应交增值税(进项税额) 3.4W
贷:银行存款 23.4W
购入一批材料价款10000元,取得增值税专用发票一张,增值税1700元,并以现金支付600元的远费,求分录 谢谢
借:原材料10558元
借:应交税费-应交增值税(进项税额)1700+42元(运费)
贷:库存现金600元
贷:应付账款(或预付账款)11700元。
库存商品增值税专用发票640万元怎么写分录
分录是:借:库存商品---XX商品 640万/1.17 应交税费--应交增值税(进项税金)640万*(1-1/1.17) 贷:银行存款或者是往来科目等 640万
外购商品一批,增值税专用发票注明价款为30万,税金为3.4万元!
你想问什么?这应该只是一道题目,题目出错了,发票税金错了是开不出来的
销售b产品,取得增值税专用发票注明价款100万,增值税税额为17万,怎么写分录
借:应收账款117
贷:主营业务收入100
应交税费-应交增值税-销项税额17
企业销售商品一批,增值税专用发票上标明价款为60万元,适用的增值税率为17%为购买方垫付运杂费2万元,
借:应收账款 722000
贷:营业收入 600000
应交税金—应交增值税—销项税额 102000
现金(或者银行存款) 20000
所以该企业确认的应收账款应该是722000元
6日,销售商品一批,增值税专用发票上注明货款30000元,增值税5100元,款项以收村
1、增值税一般纳税人销售货物,要开具增值税专用发票,计算增值税销项税额。
2、据题意:
借:银行存款 35100
贷:主营业务收入 30000
应交税费-应交增值税(销项税额)5100
特此回答!
销售商品一批,增值税专用发票上注明售价1000000元,增值税170000元。款项已到并存入银行
1、增值税一般纳税人销售货物,如开出增值税专用发票,在确认收入的同时计算增值税销项税额。
2、确认收入时:
借:银行存款 1170000
贷:主营业务收入 1000000
应交税费-应交增值税 170000
特此回答!
防伪税控增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税17000元,供货方代垫运费1000元,款项已付,验收入库
借: 原材料或库存商品 101000
应交税费---增值税(进项税)17000
贷:银行存款 118000
不是消费税应税品的话就不用计算消费税啊
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