贸易型出口退税怎么算 想要外贸企业出口退税申报系统,里面的退税申报具体操作步骤、谢谢了大神们帮帮忙
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1.进入退税系统 sa, 密码为空 输入所属年月 录入增值税发票信息,出口明细,进货明细,生成预申报盘,正式申报,打印汇总表,出口明细,进货明细各两份,一订一散 背景: 09年3月申报,报关单出口日期是08年,这是申报的所属期是200813的第3批 进入系统——向导 第一步 已认证发票信息系统——已认证发票信息处理 第二步 退税申报数据录入—— 出口明细数据录入 增加: 关联号: 申报年月 200813系统认定 你进去的时候就录入啦 申报批次:本月第一次申报就是01, 第几次就是几. 序号为流水号:0001,0002,0003……….。 出口发票号 报关单号为后九位加001,002,003 比如我们的有一个后九位是779886455,那就是779886455001/779886455002--- 出口日期:报关单上有 美元离岸价:FOB价,如果是CIF就减去报关单上的运费和保费,如果跟实际有差距按照报关单上的来 核销单号:实际填 商品代码:十位数 没有标点 商品名称自动生成 出口数量:每一个产品的总数 保存 全部填完以后 审核认可——当前筛选下所有记录——审核 进货明细数据录入: 关联号:跟出口明细对应 因为有可能报关单上一个品名对应的开出两个发票或是更多,所以会出现进货明细里面有两个序列号对应出口明细一个关联号。比如进口明细的序号0001和0002对应出口明细的0001那么他们的关联号都是0813030101 税种:V:增值税C:消费税 申报年月:200813 (按照实际情况来) 申报批次:03(实际情况) 序号:0001,0002----- 发票号码:录入后发票代码,进货凭证号,供货方纳税号,发票开票日期自动出现。 商品代码:录入十位的 商品名称自动出现 数量:如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符,则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等(视同)委托加工方式的进货凭证,数量项填0,备注项目填英文字母WT;(注:如果报关单上一个品名,开具了两个增值税发票,数量分别是0.5,0.5,那么这里就是0.5,下一张在录入) 计税金额:如果是一个增值税发票上有几个产品,一定要注意,计税金额是该项品名后的计税金额不是总的。如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码,可录入发票计税金额总和,否则应分项填写; 保存 全部填完以后审核认可——当前筛选下所有记录——审核 第三步:、退税申报数据检查 这步很简单 检查错误的时候有错误回去 如果没有相关联信息就是第二步的审核认可忘记了 如果换汇比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 换汇比低点没事,现在的汇率一般控制在2-7之间 第四步、生成预申报软盘 一个批次可以有多票,生成预申报盘时在一起,填关联号为999999999999, 一直到填满 生成正式申报盘后又发现错误时,”审核反馈处理”---“已申报出口明细数据查询”---“申报认可”---“当前关联号转为待申报”, 然后回到”基础数据采集”, “审核认可”---取消审核标志 预申报后发现错误时,”确认正式申报”---“查询本次申报数据”---“撤消本次申报数据” 第六步、确认正式申报数据——确定本次预申报数据转为正式申报数据是 出口明细申报数据查询(千万别做下一步,生成正式申报软盘,那样就没办法打印报表了) ——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦 进货明细申报数据查询——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦 第七步: 生成正式申软盘 退税汇总表录入——增加——保存——打印报表——打印到EXCEL 生成退税申报软盘 2.去国税局退税(每月的15号之前) 订的顺序:出口退税汇总申报表,出口明细申报表,出口退税进货明细申报表,核销单的退税联,增值税发票,出口专用发票,报关单(退税联,定错了让你换,别拿核销联) 3. 出口货物退税单证备案 在申报退税后15日内备案(现在最好跟退税一起弄好,去年我是一起上交的,今年不用了,不知道还会不会有新要求): 外贸企业购货合同,跟国外客户的contract,出口货物明细单,场站收据,证明(新加的,每个地方不一样,跟场站收据一体的),出口货物运输单据(提单),报关单(退税联)复印件 按申报顺序装订成册,统一编号,并填写<出口货物备案单证目录> 一次进货多次出口的,可在第一次出口货物时予以备案.
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外贸企业出口退税申报系统17.0录入步骤
1、先录入出口明细,再录入进货增值税发票明细,出口和进口要每票对应
2、录入完后进行进出口数量关联检查,和换汇成本检查
3、确认明细申报数据
4、查询本次申报数据,检查下进出口数据录入是否有问题,没问题的话然后汇总录入
5、生成退(免)税申报数据
6、打印退(免)税申报数据
这样就OK了
请问,谁有外贸企业出口退税申报系统11.0版的详细操作步骤
主要有:一是报关单号要填写全部的号码,原来是后面9位+0+2位项号,11.0要求海关报关单号,满21位,采用[18位报关单+0+2位项号],请注意项号的输入(20、21位输入01。。。)。二是在系统维护--系统配置--系统参数设置与修改---业务方式--采用[18位报关单+0+2位项号]规则申报的日期:系统为2011.6.1,改为2011.09.01(各地要求可能不一样)。
只要注意这二点就基本可以了。
外贸企业出口退税申报系统疑问
1,换汇成本就是指: 商品出口净收入每美元所需要的人民币总成本,即用多少人民币换回一美元。 2,成本含税价: 产品是按含增值税价,原材料成本需按剔除增值税(因可抵扣)。 3,FOB; Free on Board 船上交货价格, 离岸价格,是指卖方在约定的装运港将货物交到买方指定的船上。按此术语成交,卖方负责办理出口手续,买方负责派船接运货物,买卖双方费用和风险的划分,则以装运港船舷为界。
外贸企业出口退税申报系统9。0版
不能随便填的
你报关是2.20,所属日期是2月;
关联号最好是:年2位+月2位+序号2位+0001(以此类推)
出口日期就填报关单上的日期

外贸企业出口退税申报系统14.0如何申报免税
免税在5月份才可以进行申报,过程是大致和退税是一样的:
一、基础数据采集——免税出口申报数据录入
二、数据加工处理——生成预申报数据,注意选择“已用旧设备退税及免税出口申报表”,网上预 审。
三、预审反馈处理——无疑点确认正式申报——确定本次与申报数据转为正式申报数据
四、打印报表:退税正式申报——查询已使用设备及免税出口申报数据——打印已使用设备及免税 出口申报数据
五、生成申报数据:退税正式申报——选择“已用旧设备退税及免税出口申报表”生成正式申报软盘
带着软盘去税务局申请退税吧。
纯手打求采纳!
请教:外贸企业出口退税申报系统 14.0
明细忽略即可,总额对上就行
外贸企业出口退税申报系统10.0版和12366上面的出口退税远程申报有什么不一样?怎么操作?谢谢
外贸企业出口退税申报系统10.0版是出口企业单机版的申报系统,用于向退税机关申报办理退税并打印出口退税申报表,而12366上面的出口退税远程申报是将当期已经核销的报关单向国税总局报送,以用于与海关和外管等部门的出口信息进行对碰,对碰相符后,国税总局将相关信息向下属各级退税机关下发,以用于对企业报送的出口退税具体业务的审核
外贸企业出口退税申报系统哪里下载
登陆中国出口退税咨询网大连龙图--下载专区,就可以下载到外贸企业出口退税申报系统10.00版
教外贸企业出口退税申报系统2.0版操作及申报流程是什么?
向导
→退税申报向导
→二、免退税明细数据采集
①出口明细申报数据录入
②进货明细数据录入
(注意:⑴进出明细数据录入参见系统下方数据项说明
⑵进出明细录入完毕后分别做右上角审核认可当前所有关联号}
→三、免退税申报数据检查(前两项)
→四、确认免退税明细申报数据
→五、免退税申报 ①退税汇总申报表录入→录入申报年月后按回车键即可自动生成本次汇总数据
②生成退(免)税申报数据→选择存储路径→浏览→U盘 (生成后即可选择电子税务局端预审或到税务机关预审,预审无误后做下一步打印、装订、正式申报)
③打印退(免)税申报数据