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总账与部门账不平 凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里

火烧 2023-04-04 06:17:34 1061
凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里 凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里余额表不平,可以从以下几方面排查:1.检视【总账】-【设定】-【期初余额】中是否试算平衡;2.用账套主管登入,将该

凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里  

凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里

余额表不平,可以从以下几方面排查:
1.检视【总账】-【设定】-【期初余额】中是否试算平衡;
2.用账套主管登入,将该月所有凭证反记账重新记账检视;
3.如果以上都不行,一般是账套资料问题,请备份资料,联络代理商处理。

用友软体总账日报表

我用的是用友通普及版,现金和银行存款是在上面最一排的现金中找,具体操作:现金→现金管理→现金日记帐或银行日记帐(或日报表等)。

用友软体里的报表数不平

既然是两边,那么你所说的应该说资产负债表,是一张余额表,差额是一笔费用可以重点考虑检查费用的相关凭证,也要注意是否都记账,尤其是期末的损益业务是否都已结转记账

用友软体总账与存货对账不平怎么办?

存货核算模组是可以针对对账不平和结存不对做调整的,可以自动调整也可以手工做调整单,反结账到本月做调整单,也可以次月初作调整单,次月末记账期末处理之后就可以了。

用友软体的总账与辅助账对账不平,怎么办

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中新增相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的介面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

请问用友软体凭证出完,但是未记账,为什么报表取不出值?

主要是你报表取数公式的设定问题,在设定函式取数公式时,可以设定不记账取数。

怎么在用友软体上查凭证

用友那套软体,不同的软体有不同的方法。有一些是共用的。
1、进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。
2、进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击开启,可以看到明细。找到相应明细后选中,点选表头凭证,即可开启相应凭证。
3、若通过模组进行,可以在各模组凭证查询中找到相应月份,相应凭证号的凭证,针对使用应收、应付、固资、供应链管理中的存货核算,都可使用上述方法进行。

用友软体怎样从总账汇入到UFO报表中去

期初余额 公式用 QC 本期发生额 公式用FC 期末余额 用QM 首先点到UFO 左下脚红色 格式状态 下 点需要公式的单元格 举例 现金期初 点上边的 Fx 然后 点用友账务函式 选择左侧 期初资料 函式 QC 点确定 点公式向导 选择好对应科目 (帐套号 年度 可不选) 预设取期间 为月 点确定 应该生成一个 QC (1001,,,月,,,全年)的公式 取的就是 该单元格的 期初资料 !如果又不明白的请加QQ 87999450 年后必复!

是用友软体 凭证已经录入里面 怎么在软体里面做财务报表哟

开启财报模板,修改表格公式,使该报表取数的科目与你实际使用的一致,就可以自动出报表了。

总账与部门账不平 凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里
  
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