出口退税备案单证相关规定 我也是一个新手,生产企业出口退税上个月单证未收齐已申报,这个月收齐了该怎么做?具体流程?谢谢
我也是一个新手,生产企业出口退税上个月单证未收齐已申报,这个月收齐了该怎么做?具体流程?谢谢
我也是一个新手,生产企业出口退税上个月单证未收齐已申报,这个月收齐了该怎么做?具体流程?谢谢
收齐以前的单证,你就在基础资料采集——第六栏,收齐单证明细录入,选择你想要收齐的单证,点选批量收齐就OK了。
请问上个月按单证未收齐申报,这个月单证收齐了,是按照退税申报还是按单证申报
这是企业申报系统,还是和系统维护人员联络,他们对报税系统很懂的。
我记得应该是先退税申报然后单证申报。类似先发送资料 然后递交材料
在生产出口退税申报系统上月做单证不齐 本月单证收齐 收齐是怎么操作。(具体操作流程)谢谢!
1、收齐单证时,稽核原申报明细内容与报关单是否一致,如一致,进入收齐单证;如不同,需要冲减,进入冲减
2、A、收齐单证:进入该环节,选中要收齐的那一项,在对话方块里输入对应报关单号,除此之外,不要改任何内容,一直回车...最后储存。
B、冲减:如果出现不一致的内容,先进入冲减环节,按照提示,先收齐,录入报关单号,然后一路确定。
冲减完成,系统在明细录入里会形成“Z000"一条。然后进入明细录入,修改此条,将Z000修改成实际顺序号,备注里简要说明修改的内容,储存。
然后再回到明细录入,在刚才这条负值下,紧接着按正确的报关单内容录入明细,注意:此条除了修改的内容,其他与原申报完全一致,最后在备注里贱名填写原因(同上)。
出口退税申报的收齐单证原本下月收齐的本月收齐了怎么办?下月是不是不用管这些了?
你所说的是不是你单证已经收齐只是准备在下月申报单证收齐的而本月申报了,如果是这样你在这个月申报是没有问题的,因为你本月已经做了收齐单证下月肯定不用再管这张单了。
生产企业出口税负怎么算?单证未收齐算还是?
生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额×征税率-进项税额)/(免抵退销售额+内销销售额) *100%
假设某公司总销售收入为100万元,外销收入95万元,内销收入5万元,进项税金15万元,征税率17%,退税率13%,计算如下:
销项税金=50000*17%=8500元
进项税金转出=950000*(17%-13%)=38000元
应交税金=8500-(150000-38000)=-103500元
税负=[8500+950000*17%-(150000-38000)]/1000000*100%=5.8%
如此题,该公司未缴纳增值税,实际税负为0,但由于是外销产品实行免抵退税政策所致,又有征、退税率差,所以理论税负为5.8%。
出口退税上个月已经申报,但是这个月做单证收齐发现错了,该如何解决?需要准备什么材料?
需要做一笔冲减,把错误的冲减掉,再做一笔正确的即可,申报按正常的做
冲减的按单证不齐处理,正确的按单证齐全处理
生产企业出口退税上月做单证收齐已申报,现管理员说有3单查不到核销单号需做单证不齐,在系统中怎么操作?
自本月征期开始,如果本期有单证收齐,必须先到退税处做电子资讯的预审。
预审如果有资讯不齐的情况,需在生产企业出口退税申报系统9.0软体中,“申报资料处理”—“设定出口资讯不齐标志”(如下图),
选中资讯不齐的单证,然后点选红色的“资讯不齐”(如下图),
无报关单的选B,无核销单的选H,无报关单核销单的选BH,无代理证明的选D。“记录操作范围”一定要选择“当前记录”,然后点选“确定”(如下图),
再重新生成明细和汇总资料。列印明细表时,要多列印《出口货物当期单证齐全并且资讯齐全明细表》和《出口货物前期单证收齐并且资讯收齐明细表》。这两个报表在列印申报表中可以选择列印(如下图)。
下个月预审的时候,如果上期的资讯不齐单证有了资讯,需要在生产企业出口退税申报系统9.0软体中,“申报资料处理”--“设定出口资讯不齐标志”,选中原来资讯不齐的单证,然后点选红色的“资讯不齐”,在“资讯不齐标志”选择“空”,“记录操作范围”一定要选择“当前记录”,然后点选“确定”(如下图),
如果本期仍有资讯不齐的情况,需要重复上述制资讯不齐标志的步骤,然后再重新生成明细和汇总资料,同样列印《出口货物当期单证齐全并且资讯齐全明细表》和《出口货物前期单证收齐并且资讯收齐明细表》。
友情提示:如果想避免这种情况的发生,可以早交单(在电子口岸报送报关单的电子资讯),早核销,晚收齐(只要报关单不超过90天的申报期限就可以),这样就可以大量的避免出现资讯不齐的情况。
根据这个操作吧,只是没有办法显示图片
生产企业出口退税系统单证未收齐标志“BH”写成了“HB”,正式申报了可以改回来吗
原则上是一样的,就不知道系统能否稽核通过,要是不行的话,你再重现做一遍就是啦

出口退税8月份的单证要几月收齐
最晚11月份必须收齐申报
出口退税 上期单证没收齐,本期我做收齐,但实际上没收齐 应该怎么修改 还没有申报
在“收齐出口单证明细录入”里有个“撤销接单”,选中那份你实际未收齐的明细资料点一下撤销接单,单证收齐标志BH就没有了,这就行了。我也是刚学,前些时候也碰到这个问题,希望能帮到你。 PS:“撤销接单”是红字,很容易看到的。