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进项税率大于销项税率 上个月的进项大于销项 进项已经认证了 请问一下这种情况 报表和报税的时候要怎么做 谢谢
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上个月的进项大于销项 进项已经认证了 请问一下这种情况 报表和报税的时候要怎么做 谢谢
国税增值税纳税申报表,因为进项大于销项,所以在主表,最后应纳税所得额和应补退税额。全部是0。当月零申报
您好 请问一下进项已经认证了大于销项 要怎么报税和报表的时候要怎么做呢 非常感谢
按真实数字填写,进项大于销项的金额在留抵税款一栏反映,可以留到下月抵扣,这样申报就表明这个月没有税交纳
月底增值税如何做账,比如销项10进项8,还有销项8进项10这两种情况分别怎么做分录,谢谢
借:应交税费-应交增值税-销项税额 10
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 8
应交税费-应交增值税-已交税金 2
借:应交税费-应交增值税-已交税金 2
贷:银行存款 2
借:应交税费-应交增值税-销项税额 8
应交税费-应交增值税-已交税金 2
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10
当进项税远远大于销项税的时候,怎么进行帐务处理?网上抄报税的时候是不是得把多余的进项税结转到下个月
按认证发票上的金额正常申报就可以

我公司是小规模,平时没什么进项和销项问一下报税的时候零申报可以吗
如果当地税务部门对贵公司没有税负方面的要求,可以连续零申报;否则要综合考虑当年度的税负率问题:税负率=应交税金/主营业务收入,它是一个地方性的年度考核指标,各地区各行业均不相同,具体请咨询当地税务部门。
上个月的进项票刚好是月底最后一天忘了认证,但是有销项,怎么办?一
如果在月度当中还可以解决,已经跨月就没有办法了,只能交税。
怎样在金税盘中找要报税的销项和进项
金税盘中,你的进项是看不到的,只有你的销项,销项在发票查询中就可以找到。
如果销项负数的发票被认证了,报税的时候就等于把进项转出了两次,应该怎么办?
一、红字发票暂时不需要认证的。取得开具红字发票的通知单后,次月只在附表二的第21行填列转出即可。
二、你这种情况,如出现比对不符,可附书面说明给办税大厅,由税务人员作处理后申报可通过。只要不造成少交税就行,没大问题。因为有合理的解释。
怎样在金税盘中找要报税的销项合进项
金税盘里只能找销项,找不着进项,进项你的可以查抵扣联或是上当地税务局网站查
进项认证的多,销项少,想交税,怎么做帐务处理?
两个办法
一、本月开具增值税普通发票,下月作废,让本月销项大于进项,即可;
二、本月在未开具发票栏填写金额与税额,下月进行抵扣(根据税务机关要求,提供相应资料);
个人建议你使用第一种方法。
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