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新员工第一个月工资怎么算 有一个员工,这个月工资没领,但是我们下个月要支付给他,会计分录怎么做
有一个员工,这个月工资没领,但是我们下个月要支付给他,会计分录怎么做 有一个员工,这个月工资没领,但是我们下个月要支付给他,会计分录怎么做没领也要做出来啊,视同领了,难道你要两个月做一期多扣人家税么!
有一个员工,这个月工资没领,但是我们下个月要支付给他,会计分录怎么做
有一个员工,这个月工资没领,但是我们下个月要支付给他,会计分录怎么做
没领也要做出来啊,视同领了,难道你要两个月做一期多扣人家税么!
工人预支工资,公司是扣一个月工资,请问这个月的会计分录要怎么做
借:生产成本/制造费用/管理费用(取决于是那个部门的)
贷:其他应收款

这个月的工资怎么做会计分录
借:生产成本—基本生产成本—工资
借:制造费用—工资
借:管理费用—工资
借:销售费用—工资
借:在建工程—办公楼(工资)
借:在建工程—5号生产线(工资
借:等
贷:应付职工薪酬—工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:应交税费—工薪所得税
贷:等
贷:银行存款
贷:库存现金
上个月工资发多了,这个月补釦出来怎么做会计分录
您好,会计学堂Snell为您解答
这个月少计提工资即可
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急!公司其中一个员工这个月工资最后是负数,请问这个会计分录如
实发工资出现负数=应收款项
可以计入其他应收款-某员工
待收回或扣回时冲销。
职工这个月不干了并给他发了工资,会计分录怎么做
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:库存现金
公司购买汽车,款已经支付,发票要下个月来,这个月会计分录要怎么做?
可以先入“预付账款”科目,然后待发票回后再转平此科目。
借:预付账款--XX汽车公司
贷:货币资金
下月发票回后
借:固定资产
贷:预付账款
上月少发了员工400元工资,我在上月怎么做会计分录;在这个月我给他补上有该怎么做会计分录,
借:费用——工资 400
贷:应付工资——某某 400
借:应付工资——某某 400
贷:现金或银行存款 400
计算这个月工资是1000元,但是已经扣掉了员工借支200,要怎么做分录?
提取 借:生产成本—直接人工1000 贷:应付职工薪酬1000 发放 借:应付职工薪酬1000 贷:现金800贷:其他应收款200
这个月工资不发,但是领导让正常交个税,因为俩月工资合在一起交个税的话他们扣税太多,怎么做会计分录
计提工资
借:管理费用-工资 50000
贷:应付职工薪酬-工资 50000
暂不发放工资
借:应付职工薪酬-工资 10000
贷:其他应付款-个人负担社保 6000
其他应付款-个人负担住房公积金 2000
应交税费-个人所得税 2000
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