异地施工工程在当地地税局开发票时,地税局一并扣缴企业所得税0.2%,但我公司主税在国税.如何清缴?
异地施工工程在当地地税局开发票时,地税局一并扣缴企业所得税0.2%,但我公司主税在国税.如何清缴?
异地施工工程在当地地税局开发票时,地税局一并扣缴企业所得税0.2%,但我公司主税在国税.如何清缴?
假如你公司注册于2002年1月1日以前的话,企业所得税应该缴给地税,其他应该缴给国税。
你以后到地税开发票时,提供1份国税的企业所得税税票,地税就不会预扣收你的企业所得税了。
请问公司在异地到本地地税局代开发票,办了外经证,在本地地税局上了所得税,到异地还上所得税吗?
可在已缴税款里体现,不用重复缴税
地税局已在代开发票时缴了营业税,企业所得税,水利建设基金,教附,地方教附.我如何报当月的地税报表和所得税
报当月的地税报表和所得税,可以剔除代开发票时缴的所有税费。

小型建筑安装公司从地税局打开发票后,企业所得税该怎么交
如果该公司是查帐征收,按利润总额(盈利状态下)的25%缴纳;
如果该公司是核定征收,用企业入帐的收入*应税所得率(地税会给核定)*25%缴纳
以上都是季度预缴,年终汇算清缴/
一般纳税人在异地做工程开发票一定先要在当地税局预缴税款吗
税事法规明确规定是要预缴2%的税款:
[工程进度款÷(1+11%)]x2%
我公司是建安的,在工程地点开了张发票,并在当地税务缴税了。其中有企业所得税、个人所得税、营业税、
建安营业税要在劳务发生地开票缴纳。会计分录如下:
借:营业税金及附加(营业税及其他附税)
贷:应交税费--应交营业税
应交税费--应交城建税
应交税费--应交教育费附加
借:所得税费用
贷:应交税费--应交企业所得税
借:其他应收款
贷:应交税费--应交个人所得税
借:应交税费(以上计提全额合计)
管理费用(印花税)
贷:库存现金(或银行存款)
企业2006年政策性破产后,原在地税局进行企业所得税申报现应在地税还是国税局申报?
仍在地税申报。
如何在安徽地税局网上填写企业所得税季报表
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)怎么填?
一、本表
适用于实行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人及在中国境内设立机构的非居民纳税人在月(季)度预缴企业所得税时使用。
二、本表表头项目:
1、“税款所属期间”:纳税人填写的“税款所属期间”为公历1月1日至所属月(季)度最后一日。
企业年度中间开业的纳税人填写的“税款所属期间”为当月(季)开始经营之日至所属季度的最后一日,自次月(季)度起按正常情况填报。
2、“纳税人识别号”:填报税务机关核发的税务登记证号码(15位)。
3、“纳税人名称”:填报税务登记证中的纳税人全称。
三、各列的填报
1、“据实预缴”的纳税人第2行-第9行:填报“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报“累计金额”列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应补(退)所得税额为“累计金额”列第9行“应补(退)所得税额”的数据。
2、“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人第11行至14行及“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人第16行:填报表内第11行至第14行、第16行“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日。
如何在北京地税局网站申报14年企业所得税?
通过网上年报的方式申请,根据企业的经营模式选择要填的表的类型。最好是喊企业会计来做,因为根据企业生产经营情况要填多张表格。
北京市地税局企业所得税怎么0申报
在地税网的纳税申报中,进入企业的申报界面,点有税申报,在随后出现的界面的左下角有企业所得申报表,按照实际情况填写好了提交即可,记得打印下来留存啊。如果没有所得税,需要在有税申报界面正常申报营业税以及附加税。如果什么税都没有,就选择无应纳税(无税申报),记得把申报好的界面都打印下来留存啊
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