我公司新买的打印机,开的增值税发票,请问怎么做账,我公司是一般纳税人
我公司新买的打印机,开的增值税发票,请问怎么做账,我公司是一般纳税人
我公司新买的打印机,开的增值税发票,请问怎么做账,我公司是一般纳税人
购买打印机的支出,直接计入“管理费用——办公费”就可以,因为现在5000元一下的办公设备,都可以不计入固定资产,直接一次性计入当期的费用之中。
假设你购买了一台含税价为1170元(不含税价1000,增值税额为170元)的打印机,并从销售方取得增值税专票,则账务处理为:
借:管理费用——办公费 1000
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 170
贷:银行存款 1170
我公司新买的打印机,开的增值税发票,请问怎么做账,我公司是小规模企业
小规模纳税人按发票价税合计金额计入固定资产(不得认证抵扣进项)。
借:固定资产
贷:现金或银存
我公司是一般纳税人,对方不需要增值税发票,我开的是增值税普通发票,我公司怎么做科目
跟开具增值税专用发票做科目是一样的。
借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
我公司是增值税一般纳税人,对方给我公司开来3%的增值税发票,我公司按多少抵扣
要看是否是增值税专用发票了。如果是专用发票可以抵扣,如果是增值税普通发票的话,是不允许抵扣的。要看对方是否是增值税一般纳税人了。
增值税发票,我公司不是一般纳税人,客户要增值税发票,我改怎么办?
直接到税务征收大厅代开就可以,拿着本单位发票专用章去。
我公司是一般纳税人开17%的发票现客户给我公司开6%增值税发票请问我们可认证抵扣吗
对方是工业小规模纳税人,没有增值税专用发票,只有到主管国税机关代开6%的增值税专用发票,是可以抵扣的。
我公司是小规模纳税人以,对方公司是一般纳税人,要开具100百万无的增值税发票给我公司,
你可以申请一般纳税人呀!这样那100就可抵扣了,如果你是小规模纳税人只能做成本了。有点亏呀!
公司不是一般纳税人,可开增值税发票吗?
公司不是一般纳税人,不可以自开17%或13%的增值税发票。但可以根据业务需要,到主管国税局申请代开3%的增值税专用发票,并在开票时及时纳税。

我公司是一般纳税人,开具17%的增值税发票。但是这次对方公司要求开11%的增值税发票。应该怎么开呢?
假如购销双方之间的经济业务
是17%税率的商品
那么无法开具11个点的税率的发票
所以
不要问怎么开
应该看具体的经济业务
税率由税局确定
不是由购销双方确定
同月开的发票抄税后可以作废吗? 我公司是一般纳税人开的是17%的增值税发票
当月未抄报税的可以作废,已抄报税的不能废,只能视同隔月作废,采用红字办法。
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