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还没收到发票的费用怎么入账 6月中已收到客户的管理费用一笔和货款一笔,我公司7月底才发货,这笔账该怎么做记账凭证?

火烧 2023-01-26 10:50:51 1039
6月中已收到客户的管理费用一笔和货款一笔,我公司7月底才发货,这笔账该怎么做记账凭证? 6月中已收到客户的管理费用一笔和货款一笔,我公司7月底才发货,这笔账该怎么做记账凭证?6月中已收到客户的管理费用

6月中已收到客户的管理费用一笔和货款一笔,我公司7月底才发货,这笔账该怎么做记账凭证?  

6月中已收到客户的管理费用一笔和货款一笔,我公司7月底才发货,这笔账该怎么做记账凭证?

6月中已收到客户的管理费用一笔和货款一笔
借:银行存款
贷:预收账款

还没收到发票的费用怎么入账 6月中已收到客户的管理费用一笔和货款一笔,我公司7月底才发货,这笔账该怎么做记账凭证?

7月底才发货
借:预收账款
贷:主营业务收入 (货物)
其他业务收入 (管理费)
应交税费—应交增值税(销项税额)

公司收到钱才发货,这笔记账凭证怎么做?

你是购物方的话
借:预付账款
贷:银行存款
收到钱转

现金日记账上有一笔帐没有原始凭证,也没记账凭证,我想把这笔账销掉该怎么做?

如果是结过帐的,想销账,只能填写一张凭证,借贷方要和记账的相反,再在现金帐上记账;
如果是当月的可以用红笔直接划掉,盖上你的章。

现金日记账中有一笔借贷方写反,到后面才发现该怎么冲这笔账

得看是过账错误还是凭证录入错误
如果是凭证的借贷方写反了,重新做一笔正确分录
如果是日记账做错了
结账前发现,划线更正就行

这笔记账凭证怎么做

支付电费时,借:其他应收款——某公司 6631.2
贷:银行存款 6631.2
某公司还款时,借:银行存款 6631.2
贷:其他应收款——某公司 6631.2

塑料布算管理费用吗,怎么做记账凭证

看塑料布的具体用途,如是用于生产制造等,则属于“制造费用”;如用于办公室等,则属于“管理费用”,所以应根据该物品的用途进行归集。
一般是借:管理费用(制造费用、销售费用等);贷:银行存款(现金)

7月1号收到客户前欠货款48800元。该怎么做会计凭证

借:银行存款(现金) 48800
贷:应收账款-xx客户 48800

扣管理费30,结息12.48,记账凭证该怎么做

30元属于银行业务的管理费,记到财务费用中。
借:财务费用 30
贷:银行存款 30
结息12.48元,属利息收入
借:银行存款 12.48
贷:财务费用 -12.48

有一笔业务没发生结果做成了记账凭证,也登记在银行账上了,请问我现在该怎么冲掉这笔账?

把这张凭证用红字冲销就可以了,摘要写“冲销第**号凭证”就可以了,所有的字都用黑笔写,借贷方的数字用红字记就行。然后再登记入账--数字也是红色。

收到客户汇过来的钱4000元,货款只要2000元,怎么做记账凭证?谢谢,急

一、记入预收帐款
借:银行存款 4000
贷:主营业务收入 2000
预收帐款 2000
适合长期老客户,多余部分作为下次交易预支款。
二、记入其他应付款
借:银行存款 4000
贷:主营业务收入 2000
其他应付款 2000
适合非长期客户,可能的原因是该笔款多打了,需要退回,做入其他应付款。
请在核实后,根据实际情况做分录。

  
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