增值税专用发票认证勾选平台 专用发票在4月已认证,申报时勾选不抵扣过了二个月后发现误操作,申请要求抵扣,如何处理?
专用发票在4月已认证,申报时勾选不抵扣过了二个月后发现误操作,申请要求抵扣,如何处理?
专用发票在4月已认证,申报时勾选不抵扣过了二个月后发现误操作,申请要求抵扣,如何处理?
向当地主管税务局申请要求抵扣,同意后在纳税申报表中填写进项转入即负数进项税额。
发票认证通过之后才发现是抵扣二月的,其实是要抵扣除3月的,现在该如何处理!急!
发票认证通过之后是无法改变了,除非你不要抵扣(进项转出)。上面的话有点看不懂。

抵扣发票过期后如何处理
有两种处理方式
1、将发票退回开票企业重开,开票企业可以开红字发票冲销原来的发票,再重新开一张正常的发票给你们用于抵扣,不过这样做,开票企业的处理会有些麻烦,有些地区还不让针对三个月以上的发票开红字发票,所以是否可以重开要看开票企业是否愿意。
2、将税金一并计入购买物品的成本当中下账。
机动车销售发票抵扣后申报时怎样处理
首先,新版机动车销售统一发票自2014年7月1日起启用,2015年1月1日起旧版机动车销售统一发票停止使用。 看好发票是否有效!
其次,购买方是一般纳税人方可抵扣
最后,抵扣的申报处理和正常的进项发票抵扣类似,需验证后申报,注意信息完整。如有不明请与当地国税局税政科联系
发票过期未抵扣,后发现发票识别号也错误,这该如何处理,谢谢
发票号码还是纳税识别号?
1.过期未抵扣没事,你可以不抵扣,可以按照普通发票入账就行了
2.发票号码错误的话,你可以拿给开票方,让开票方到当地税务局去进行咨询,可能要罚款,因为未按规定开具发票,然后再申请作废,重开,说不定还能重新抵扣
3.纳税识别号错了没事,直接入帐就行了,别的没什么。
个人意见,仅供参考
某企业取得增值税专用发票的记账联与抵扣联的纳税人名称不符,金额相同,开票方已申报,问抵扣方如何处理
如果抵扣方认证能够通过,那么就可以正常使用。
失控发票经查对方已申报,如何申报抵扣
增值税专用发票每月不去抄报税,税务部门就会视同为失控发票。
处理方法:
根据《国家税务总局关于建立增值税失控发票快速反应机制的通知》(国税发〔2004〕123号)规定:“一、基本内容
……在防伪税控系统网络版中增加双向比对功能,即:通过认证环节将要认证的抵扣联数据与失控发票数据进行自动比对,发现属于失控发票的抵扣联(该类发票称为‘认证时失控发票’);通过每天新增的失控发票数据与前期已认证相符的抵扣联数据自动比对,发现属于失控发票的抵扣联(该类发票称为‘认证后失控发票’)。”
国税函[2008]607号规定:在税务机关按非正常户登记失控增值税专用发票(以下简称失控发票)后,增值税一般纳税人又向税务机关申请防伪税控报税的,其主管税务机关可以通过防伪税控报税子系统的逾期报税功能受理报税。购买方主管税务机关对认证发现的失控发票,应按照规定移交稽查部门组织协查。属于销售方已申报并缴纳税款的,可由销售方主管税务机关出具书面证明,并通过协查系统回复购买方主管税务机关,该失控发票可作为购买方抵扣增值税进项税额的凭证。
企业要对发生的销售到主管税务局申报并缴纳税款,否则购买方不能抵扣该增值税进项税额。
注意事项:
受票单位往往不知道收到的发票是失控票,因为是真票,所以能够通过发票认证从而抵缴了当期的销项税。只有出票方出了问题,才会找到受票方。现在每月实行抄报税就是为了堵塞失控发票。
增值税专用发票抵扣期过了怎么办?影不影响报表申报?具体处理方法说一下!急求!
增值税专用发票超过抵扣期限,只不过是税额不可抵扣了,按发票总额入账即可
运输专用发票不抵扣进项税 行不行?
行,税局还怕你多抵扣呢,不过不抵扣企业吃亏呀
公司购买手机如果是专用发票能抵扣吗?什么情况不能抵扣专用发票?
不能!固定资产.低值易耗品都不能。
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