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增值税发票认证平台 请教下大家:6月份认证的进项票中有一份因为用在员工福利上不能抵扣,我这个月申报时是不是要做进项转出

火烧 2022-07-21 04:56:24 1047
请教下大家:6月份认证的进项票中有一份因为用在员工福利上不能抵扣,我这个月申报时是不是要做进项转出 请教下大家:6月份认证的进项票中有一份因为用在员工福利上不能抵扣,我这个月申报时是不是要做进项转出是
增值税发票认证平台 请教下大家:6月份认证的进项票中有一份因为用在员工福利上不能抵扣,我这个月申报时是不是要做进项转出

请教下大家:6月份认证的进项票中有一份因为用在员工福利上不能抵扣,我这个月申报时是不是要做进项转出  

请教下大家:6月份认证的进项票中有一份因为用在员工福利上不能抵扣,我这个月申报时是不是要做进项转出

是的。借应付职工福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

4月份发票认证完之后,也抵扣了,5月份要退货,在4月份申报时有做进项税额转出

原已抵扣的专用发票只要申请了开具红字发票通知单就需要在通知单开具当月做进项税转出而不管销方是否已开具红字发票,填到申报表的附表二进项转出中不是专门有一样“红字通知单上的税额”栏,购方收到红字发票后不再认证,否则将做两次转出。
你不应该在4月申报时做进项转出哈,现在只有自己写个情况说明,报主管国税局审批同意后在5月不再做转出了,如审批不同意的话你就惨了。

急,进项发票8月份录入,9月份申报认证抵扣。8月份没有申报抵扣的进项税额,怎么办?

8月份没有认证进项抵扣,那9月申报时就无进项税额,直接填为零即可(也只能填为零,因为进项税额是以认证为准,不管你有多少进项如未认证都等于零);

请问销项发票认证中的申报月份跟进项发票抵扣月份一样吗

当月认证当月抵扣,抵扣不完,下月可以继续抵扣。正常情况是一样的。

可以全额抵扣的税票,拿去抵扣认证了,增值税申报时进项税抵扣有显示,我这个月该怎么申报

应该认证抵扣
然后再做进项转出,转出后就可以做全额抵减了。

运费进项转出在申报表表2中第几项填列?(1月份进项认证,并申报,4月份因开票方作费,国税要求我们进项转出)

增值税纳税申报表附表二中
二、进项税额转出额
第21栏次

辅导期一般纳税人,1月份进项税票已认证,2月申报时在表二填待抵扣?不是要隔一个月才申报吗?

辅导期是指商业的辅导期。在辅导期内增值税是当月认证次月抵扣。1月份进项税票已认证,2月的销项可以抵扣1月已经认证的进项的。1月认证的进项1月也要申报的。申报时在表二填35栏本期认证相符的增值税发票。不要忘填24 栏:本期认证相符且未申报抵扣。25栏:期末已认证相符但未申报抵扣。
2月就可以抵扣1月已经认证的发票了。

请问下, 我公司在辅导期2011年3月份的时候认证了3张进项票,但是4月为申报抵扣,这个还能不能在5月抵扣?

不能,你应该是指的所属期为4月时没抵扣吧,3月认证的进项应该是在5月申报所属期为4月税时申报抵扣,过期是不能再抵扣的哈。

请问我这个月开票,这个月底把进项认证,下个月报税的时候进项能抵销项吗

如果不是在辅导期内,当月认证的发票当然可以抵扣销项税金的。

希望能帮助到您!

这个月已经认证的进项发票。是不是,可以下个月,征期报税的时候一起去申报抵扣呢?

是的,在填写纳税申报表示,进项税一栏就是已认正需抵扣的进项发票所含的进项税。

  
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