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处置二手固定资产 按3%开具增值税专用发票 怎样申报

火烧 2022-10-31 12:21:53 1054
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处置二手固定资产 按3%开具增值税专用发票 怎样申报  

处置二手固定资产 按3%开具增值税专用发票 怎样申报

如果你销售的是09年1yue1ri之前的固定资产,按照简易办法依照4%减半征收增值税可以开具普通发票,不能开具17%的增值税专用发票。
如果你一般纳税人销售的是09年1yue1ri之后的固定资产,能开具17%的增值税专用发票。小规模纳税人按照适用税率开具发票。

处理固定资产生产设备可否开具增值税专用发票

如果对方单位是一般纳税人企业就应该开具增值税专用发票。

1、可以开局专用发票的前提条件:必须是2009年1月1日以后购进的固定资产,并且不是增值税暂行条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。2、因为购进时已获抵扣进项税额,依照财税[2008]170号及财税[2009]9号的规定,应按17%的适用税率征税。因此,与一般的购销货物已无区别,可正常开具增值税专用发票。

转让已使用的固定资产可开具17%的增值税专用发票吗

2009年1月1日之后购买的,购入时已经抵扣进项税的固定资产销售时适用17%增值税率,可以开具增值专用发票。

资产无偿调拨可以开具增值税专用发票吗

资产无偿调拨可以开具增值税专用发票,但是必须按视同销售交纳增值税和随之产生的附税。

买的空调入固定资产是增值税专用发票,成本该怎样核算

按不含税价记“固定资产”,税额记“应交税费 应交增值税 进项税额”

公司购买的两部手机,开的增值税专用发票,能按照固定资产处理吗?

如果单位价值(不含增值税)不超过5000元,可直接计入当期费用,不作为固定资产管理。

《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号):

三、对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

开具的增值税专用发票,扫描仪不含税价款不足2000元可以作为固定资产吗

按现在的规定,不能按固定资产处理了。应全额作为进项抵减销项税金。
情形一:增值税纳税人在2011年12月1日后,购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费,已进行账务处理的,则纳税人可以编制自制凭证,注明“根据财税[2012]15号文之规定,调整某年某月某号凭证”字样,将值税专用发票的价款部分和技术维护费的金额部分进行调账,调账分录为:
借:应交税费——未交增值税
贷:管理费用等 (2012年)
以前年度损益调整 (2011年)
情形二:增值税纳税人在2011年12月1日后,购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费,未进行账务处理的,则纳税人可直接将值税专用发票的价税合计和技术维护费的金额进行账务处理,(注意值税专用发票的税额部分不再记入“应交税费 ——应交增值税的“进项税额”专栏”),记账分录为:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款等
纳税申报:
纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:
增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”(这是账务处理时选择应交税费——未交增值税这一科目的原因所在,因为该抵减额不参与第19栏“应纳税额”的计算。)。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

固定资产修理而换的配件取得增值税专用发票能抵扣吗?

当然可以.只要是正规的完好的增值税发票都可以做为进项进行抵扣

资产评估费能开增值税专用发票吗

可以开。如果评估公司为一般纳税人,可自开;如果是小规模可以到税务部门代开。

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