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发票次月认证抵扣上月 今年3月货到,12月进项发票才到我该如何下账?

火烧 2021-07-31 01:32:06 1036
今年3月货到,12月进项发票才到我该如何下账? 今年3月货到,12月进项发票才到我该如何下账?应该填入库单,发票后面没有入库单,税务查起来,会说你这发票是虚的业务。货品应该是有进才有出,不要怕挂账,你

今年3月货到,12月进项发票才到我该如何下账?  

今年3月货到,12月进项发票才到我该如何下账?

应该填入库单,发票后面没有入库单,税务查起来,会说你这发票是虚的业务。货品应该是有进才有出,不要怕挂账,你现在必须按照会计法和税法的有关规定来处理这笔业务,开入库单,把入库单附在发票后,做分录: 借:库存商品 应交税金—应缴进项税 贷:应付账款(或银行存款) 先不要做发出货物的分录,如果先前应经做了,你再做的话,就重复了。暂时挂账,你可以慢慢查一下3月份的销售帐及库存商品帐,核对一下这批货品是否已经发出,然后再决定你是否要做货物发出的分录。

工艺品的发票该如何下账?

单项金额超过2000的可做固定资产;低于2000元的可做低值易耗品一次摊销或五五摊销进管理费用。

发票次月认证抵扣上月 今年3月货到,12月进项发票才到我该如何下账?

用友暂估,货到,发票未到,如货9月到,而发票11月才到,如何做暂估,10月份需要生成红字凭证吗?

如果你用的是用友,那么你需要看你存货核算里面选择暂估的处理方式是什么,
1、如果是月初回冲,在月末处理时 ,系统会自动生成红字回冲单,冲销暂估入库单,下月初,自动生成蓝字的暂估入库单。发票到了再结算,做结算成本处理。
2、如果你选择了单到回冲,那么暂估后,生成凭证,等何时发票来了,再做结算,和结算成本处理,同时系统自动生成红蓝回冲单。发票再生成相应的应付凭证。
3、如果你选择单到补差,和单到回冲区别就在于结算成本处理不生成红蓝回冲单,只生成调整单。
以上三种方法,都不需要再做红字凭证。

要是当月就只有一张进项发票,进项发票金额大与当月的销项发票,该如何帐务处理。谢谢

形成留抵税款,下期继续抵扣。

这个月进项50万,销项30万,应该如何缴税

进项大于销项不交增值税,销项大于进项才交!
进项去认证30万(不低于30万),当月就可以抵扣30万,刚好把销项的30万抵完就不用交增值税了!
剩下的20万进项就留到下月去认证,下月再抵扣!
注意:当期认证当期必须申报抵扣否则过期作废!

公司车辆加油:本月未开发票,下月开来发票。如何下账?我公司先计入费用,等票来冲进项税可行否?

没有票据最好不要做账,实在要做可以放在预提费用里面。
借:预提费用
贷:应付账款
收到发票:借:管理费用-加油费
:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预提费用
借:应付账款
贷:现金

你好,请教大家: 5月份的柴油发票,到6月份才到手,应该如何入账?急

何时收到何时入账

预估的进项发票,今年7月预估入账的,发票未到,能在次年也就是2010年冲预估吗

可以。但你们的进项发票也拖的时间长点儿了吧?

毛巾行业受到一张毛巾胚布的进项票如何下账

你好,
如果你们是一般纳税人,收到的进项票是增值 税 专 用发-票,认证后可以抵扣进项税额,
借:原材料
应交税费——应交增值税——进项税
贷:银行存款或应付账款
如果你是小规模纳税人,收到的进项 票,按价税合计额计入成本,
借:原材料
贷:银行存款或应付账款

上个月进项多了,本月没有进项发票,我本月要结转成本吗??

不知你说的是生产成本还是销售成本,如果是销售成本的话,有销售才结转,没销售不结转和进项发票没关系。如果是生产成本的话和进项税也没多大关系的,如果没进项发票而货已到可以作暂估入账,然后结转生产成本

  
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