发票金额大于付款金额 怎么入账 未付款未认证的发票如何做账,还有这张发票可不可以在明年才抵扣?用银行支付电话费,但没有发票,如何做分
未付款未认证的发票如何做账,还有这张发票可不可以在明年才抵扣?用银行支付电话费,但没有发票,如何做分
未付款未认证的发票如何做账,还有这张发票可不可以在明年才抵扣?用银行支付电话费,但没有发票,如何做分
未付款未证的发票不要做账,做了进项税金就必须当月发票认证抵扣,可以等到明年抵扣,现发票抵扣期为180天。没有发票就没有付款依据,怎么用银行付款了?如果为了准确反应费用,可以先预提,借:管理费用-电话费
贷:预提费用-电话费(现会计准则已没有预提费用可以放在其他应付款)

一张发票分两次付款,如何做账
收到发票,
第一次付款时: 借: (是费用,还是库存等根据业务来做)----发票金额
贷:银行存款(第一次付款金额)
贷:应付账款---(发票额减已付款)。
第二次付款: 借:应付账款---与上面的金额一致
贷:银行存款
银行管理费扣款了,但没有发票,如何做账
银行管理费扣款了,但没有发票,可以通过银行的回执单,也就是银行交易回单进行入账处理。
本月未付款的发票可以认证吗?认证以后本月的账如何做?
认证和付款没有必然联系,发票到了就可以认证抵扣的。至于做账,可以挂往来账嘛。
借:原材料(或成本费用)
借:应交税费-应交增值税(进项税金)
贷:应付账款
希望能帮助到您!
我们的企业是新办企业,没有销售发票,但有很多抵扣发票,抵扣联没有认证,发票联如何做账,认证之后又如何做账
有效期好像是三个月还是六个月,你现在就可以认证的,当做留抵税,以后有开销售发票税额是可以用这个留抵税抵扣的
购货入库,发票未到,款未付应该如何做账?
购货入库,发票未到,款未付 先暂估入账
借:原材料
贷:应付账款
下月初 红字冲回
借;原材料(红字)
贷:应付账款(红字)
发票来了
借;原材料
应交税费
贷:应付账款或银行存款
以电汇形式支付取暖费,但发票未到,公司如何做账
电汇时:
借:预付账款-XX公司
贷:银行存款
收到发票以后:
借:管理费用-取暖费
贷:预付账款-XX公司
购车车款已经支付为还未给发票,如何做账?
1、购车车款已经支付为还未给发票: 借:预付账款- 贷:银行存款(或现金) 2、收到购车发票: 借:固定资产贷:预付账款
刚收到的发票未付款可以马上认证抵扣吗?
可以。
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