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企业付房租会计分录 用现金付房租的本月没有做账后面应该怎么做账,刚好跨年了,可以1月份做借:预付账款贷:现金 然后本月
用现金付房租的本月没有做账后面应该怎么做账,刚好跨年了,可以1月份做借:预付账款贷:现金 然后本月 用现金付房租的本月没有做账后面应该怎么做账,刚好跨年了,可以1月份做借:预付账款贷:现金 然后本月那
用现金付房租的本月没有做账后面应该怎么做账,刚好跨年了,可以1月份做借:预付账款贷:现金 然后本月
用现金付房租的本月没有做账后面应该怎么做账,刚好跨年了,可以1月份做借:预付账款贷:现金 然后本月
那也只能这样处理啦,不是什么大的问题,因为房租是费用不是收入,你当年未入帐可能影响你的所得税多交而不是少交,不必为此纠结,以后最好按时处理帐务就好。
预付消防工程款怎么做账? 预付时,借:预付账款 贷现金,完工后:借:固定资产 货:预付账款
你们为什么要支付消防工程款??
承租方除融资租赁以外,也不需要确认固定资产入账价值的。
所以,对于你们一年一年签合同的这种,无需确认固定资产入账价值,也不用考虑是否折旧。
上月应计入现金的我计入了应付账款,本月怎么做账
不可以,先把上月错误的凭证红字冲销,再重新登记一个正确的就可以了!
上月支付房租入账 借:预付账款12682 贷:现金12682 本月开发票含税金13455元,请问该如何做分录
借;管理费用或制造费用等13455
贷;预付账款12682
应付账款773
上个月借:现金20000 贷:其他应付款20000 本月冲回应该怎样做账 本月现金账我用
本月分录为
借:现金 -20000
贷:其他应付款 -20000
现金账用红笔登记。

一年房租12000,12年5月到13年4月30号,12年5月付款时做借:预付账款 12000,贷:现金12000
借:管理费用/制造费用 6000
待摊销费用 6000
贷: 预付账款 12000
把本月未付现金的应付账款做成了现金怎么办
下月冲回原分录,再做一笔正确的。
麻烦采纳,谢谢!
收到预付账款,是借现金或银行存款,贷预付账款。相反的分录怎么做,摘要怎么写啊,是写退回预付账款吗?
借现金或银行存款,贷预收账款
摘要写收到**公司预付款
如果是你预付给别人的退回来了,就是借现金或银行存款,贷预付账款
摘要写写退回预付账款
可以借:预付账款 财务费用 贷:现金吗
这样做分录是正确的。
在实际操作过程中,多数公司是如此进行账务处理的。如果对方公司的原材料已经发出,且本月就会运到公司,也可以用在途物资科目。这个可以根据实际情况进行变通的。在实际支付时借的预付账款,当原材料运到需要支付,将预付账款冲销,借原材料科目就可以了。
预付账款算本月支出吗?
预付账款是指企业按照购货合同或劳务合同规定,预先支付给供货方或提供劳务方的账款。为了加强对预付账款的管理,一般应单独设定会计科目进行核算,预付账款不多的企业,也可以将预付的货款记入“应付账款”科目的借方。
参考::douban./note/495733500/
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