应发工资包括水电费吗 本月工资、水电费、租金等下个月才发,这个月做了笔预提费用的分录,内帐会计所以全部费用记入了管理费用
本月工资、水电费、租金等下个月才发,这个月做了笔预提费用的分录,内帐会计所以全部费用记入了管理费用
本月工资、水电费、租金等下个月才发,这个月做了笔预提费用的分录,内帐会计所以全部费用记入了管理费用
工资、水电费、租金应该按内容分成几笔做的
科目余额汇总表不平衡 不是这笔分录造成的,你只要这笔分录的金额一样,应该是其它分录的内容引起的,检查一下其它分录是否正确
上个月预提了水电费、租金的费用,这个月要怎做啊?
这个月缴纳的时候直接冲减预提费用,贷记现金或银行存款即可,如果上月计提的金额跟本月实际缴纳的不一致,分两种情况处理:1、多计提的,将差额部分直接冲减当月成本,2、少计提了,将少计提部分直接计入当期成本,
开办费全部记入管理费用,下个月可以调整吗
不是公司的抬头不能入本公司的账,就像在饭馆吃饭,不认识的人吃完叫你买单,你肯定不愿意的。
本月应分配工资费用31500(全部计入管理费用),求会计分录谢谢!
执行原企业会计制度的企业
借:管理费用31500
贷:应付工资31500
执行新企业会计准则的企业
借:管理费用31500
贷:应付职工薪酬31500
上月交企业所得税前预提了笔3w的管理费用 这个月600的管理费用怎么做会计分录
如果是无根据计提费用,属于人为调节利润,减少交税,被税务查到要被处罚的。
先冲回,再根据实际发生额做账务处理。
希望能帮助到您!
借:管理费用 -30000
贷:其他应付款 -30000
借:管理费用 600
贷:其他应付款(银行存款) 600
如果计提是真实的费用
也可以
借:其他应付款-计提**费用
贷:其他应付款-单位(或银行存款) 600
预提费用多预提了水电费丶工资怎么办呢?怎么冲减呢?如果到下个月呢
摘要中注明冲X月X日X号记账凭证,如果不是一张凭证多预提了水电费丶工资,就写明多久时间多提的水电费丶工资:
借:管理费用或制造费用--水电费(红字)
贷:预提费用--水电费(红字)
借:应付职工薪酬
贷:预提费用--工资(红字)
本月发现,上月凭证上一笔分录是借:管理费用-水电费,但是入电脑账是:管理费用-电话费,本月应该怎么调
凭证未错,不需重新编制凭证,直接在账上调整
借:管理费用-水电费
贷:管理费用-电话费
如果能够反结账,最好反结账后调整。如需编制凭证,也应编制上述凭证,借方一红一蓝的凭证不符合“有借必有贷,借贷必相等”的记账原则。
2014年6月份做了一个计提电费:借:制造费用~水电费了30000:贷:预提费用~电费30000,
计提了后缴纳了么?
如果没有还没有缴纳,可以不变,如果缴纳了,正常的应该是你缴纳的时候冲销,即:
借:预提费用 30000
贷:银行存款 30000
按理说快一年了,应该缴纳了,不知道你们缴纳这部分的时候是如何账务处理的,要结合著看才知道最终怎么处理
上个月做了一张预提加油费的凭证 借:经营费用 贷:预提费用 。 本月票回来冲预提费用怎么做分录? 谢谢。
做一个和你之前相反的分录就可以了。
借:预提费用
贷:经营费用
或者 可以做相同的分录,金额用红字表示。
然后按本月回来的票再重新入账。

上个月预提了水电费,这个月还要预提怎么做会计分录
上月预提了水电费,本月仍然还是要预提水电费,根据部门耗用量作分录
借:制造费用—动力—水费
借:制造费用—动力—电费
借:管理费用—公司经费—水费
借:管理费用—公司经费—电费
借:在建工程—5号仓库—水费
借:在建工程—5号仓库—电费
贷:预收账款—预提费用—水费
贷:预收账款—预提费用—电费
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