增值税怎么抵扣举例 公司新来财务在进项发票没抵扣的情况下,就申请报税了,而且也扣税10万多,这种情况怎么处理
公司新来财务在进项发票没抵扣的情况下,就申请报税了,而且也扣税10万多,这种情况怎么处理
公司新来财务在进项发票没抵扣的情况下,就申请报税了,而且也扣税10万多,这种情况怎么处理
这种情况可以在以后的月份多抵扣进项税,达到一定税负就行。
进项税可抵扣情况下 会影响哪些财务报表
一般纳税人公司,购进货物或劳务不在以下列举范围内。其进项税额均可抵扣。
关于税控机哪种情况下是全额抵扣,哪种情况下只能抵扣税款?
税控收款机,增值税纳税人和营业税纳税人,只可以抵扣税额,不可以抵扣价款,没有初次购买的限制。
初次购买增值税税控系统专用设备,增值税纳税人可以抵扣价款和税额,不是初次购买,只可抵扣进项税。
税控收款机和增值税税控系统专用设备是不一样的,您注意区分掌握。
普通发票在税法规定的情况下才可以抵扣
普通发票在税法规定的情况下才可以抵扣有以下几种情况:
第一,运输发票,只要业务真实,可以按照票面金额抵扣7%的进项税;
第二,废旧物资发票。由税务部门认定的专业的废旧物资回收单位开具的废旧物资销售发票(普通),可以按票面金额抵扣10%的进项税;
第三,由税务部门印制的,适合于相关行业使用的农副产品收购发票(凭证),可以按票面金额抵扣13%的进项税额;
第四,由海关代征了增值税的发票可以抵扣进项税,按照海关实际代征税款抵扣进项税。
一般纳税人取不了进项税票怎么办?怎么找票来抵扣呢?想怎样的情况账务怎么处理呢?
必须取得正规的真实进项税发票才可以抵扣销项税。没有别的合法的办法。
像你这个没有进项税的,只有按照销售金额(不含税)*17%或者13%交税了
工资扣税,扣完税5441.84 ,那不扣税的情况下工资一共多少钱啊!
5902左右
个税代扣扣错的情况下要如何处理?求答案
本人在做年终奖的时候,不知道当时为何脑子一抽风,把个税扣缴的公式给写错了,然后就扣缴错了。然后再奖金发放次月在网上进行申报税的时候发现做错,有部分员工多扣了,部分员工少扣了,这样就出现了几个问题:1.实际从员工工资中代扣的费用与应扣缴的金额不符,应该以哪个为准?本人在申报税时,还是按照应扣缴的数字进行申报的,也就是,忽悠谁都不敢忽悠税务大人。2.由于实际申报扣缴的数字和上月财务报表中计算错误的个税数字不符,账务账目该如何处理?本人是修改了本月的财务报表,将上月和本月的个税数字扎差,在财务总的账目上个税数字对平为目标修改。从以2点对于没有碰到过的新手希望有帮助,接下来就是让我头大的问题了。。。现在账目是做平了,税也正常的缴纳了,剩下的问题就是,公司当时给员工多扣或者少扣的那笔税金要如何处理呢?会不会因为补扣或者补足错误税金的数字而再次影响财务报表?我个人认为用方法一:在下个月的工资中,将多扣或者少扣的税金,在员工代扣税的数字中进行修改。方法二:别人告诉我的,税前补发或补扣当时因个税出错而产生的金额。想请问各位,2个方法哪个比较靠谱?会产生怎样的影响?要如何善后?
购买100万增值税发票在补齐税款的情况下会如何处理
补税后,一般需要再做一倍的罚款处理,而后再从应交税款日数开始,按每天万分之五计算缴纳滞纳金。
另外:恶意取得增值税发 票不仅是要补税款+滞纳金+罚款,还要追究刑事责任!

不知情的情况下被扣分了,请问怎么处理
你好,只要你能举证违章与你无关,那可以拿着证据去车管所申请复议,撤销扣分。
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