请问我公司9月开了张24万的增值税发票,应该用多少进项发票抵扣 老板说控制在2%-3%
请问我公司9月开了张24万的增值税发票,应该用多少进项发票抵扣 老板说控制在2%-3%

请问我公司9月开了张24万的增值税发票,应该用多少进项发票抵扣 老板说控制在2%-3%
含税销售额=8004636.78+240000 销项税额=含税销售额/1.17*0.17=1197938.68 进项税额=(713.28+9000+9000)/1.17*0.17=2719.02 税负2-3% 即应交增值税占不含税销售收入的百分比 ,所以应交增值税额范围控制在140933.96~211400.94 需要进项发票=(销项税额-应交增值税额-进项税额)/0.17*1.17 也可简化考虑=(8004636.78+240000-713.28-9000*2)/1.17*(17%-税负比率)
请问我公司给客户开了9万的17个点增值税发票,我需要重别人那里开多少发票来抵扣这个9万的
看你们税负率是多少,如果是平抵的话那就是肯定还是90000啊,如果税负率是1%的话那需要12307.69的进项税额,84705.87的进项金额。
如果当月开50万的增值税发票,抵扣百分之六的,应该拿多少发票去抵扣税
你这个问题提的有点含糊,按照我的理解可能你要问的是:当月开50万(税率为17%)的增值税销售发票,如果当月应交增值税为零,应该用多少(税率为6%)的进项发票去抵扣?
按照增值税的扣税办法,当月应交增值税=销项税-进项税,因此上述问题的计算如下:
如果当月应交增值税为零,则要满足:当月销项税=当月进项税,设当月(税率为6%)的抵扣(进项)发票为X,则有:
销项税(50万÷1.17×0.17)-进项税(X万÷1.06×0.06)=当月应交增值税(0)
计算后得:X=128.35万
开增值税发票10万要多少抵扣合理
开增值税发 票10万要多少抵扣合理,这个要看从事行业的平均税负,税负达到平均以上的抵扣就是合理。
我单位货车用柴油,开进项 增值税发票能抵扣吗
可以抵扣的。即:借:管理费用/制造费用
借:应交税金-应交增值税(进项)
贷:现金/银行存款
购买不动产取得增值税发票,请问该进项可以抵扣吗
一般纳税人取得增值税专用发票,可以抵扣。
2016年5月1日以后,一般纳税人取得不动产,根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2规定,适用一般计税方法的试点纳税人,2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,其进项税额应自取得之日起分2年从销项税额中抵扣,第一年抵扣比例为60%,第二年抵扣比例为40%。
取得不动产,包括以直接购买、接受捐赠、接受投资入股、自建以及抵债等各种形式取得不动产,不包括房地产开发企业自行开发的房地产专案。
融资租入的不动产以及在施工现场修建的临时建筑物、构筑物,其进项税额不适用上述分2年抵扣的规定。
我公司的汽车是租用的,用油卡加油的增值税发票和修理的增值税发票可不可以进项抵扣啊
租赁合同是如何约定的。
合同上标明汽车用油和维修费由承租人自负,就可以抵扣
运输公司去年开了30万的增值税发票,要交多少税?
运输公司去年开了30万的增值税发票,要交的税具体多少无法确定,要看运输公司的账。
请问货代开的普通发票是服务性发票吗,增值税发票抵扣多少?
货代公司开的运输发票是从地税局领购的,应该缴纳营业税,只要开具真实合法,受票方经过国税局的认证可以抵扣票面金额的7%的进项税.
金融企业开的增值税发票能作为进项抵扣吗
一般情况下,取得金融企业开具的增值税专用发票,是可以抵扣进项税额的。但是,购进贷款服务取得增值税专用发票,不得抵扣进项税额。增值税普通发票是不能抵扣进项税额的。
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