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可以把6月的票都退回去重开,你写个证明说是发票内容有误就行了
我们是外贸公司,货物是4月份出口的,工厂一般纳税人是6月份批的,6月份给我司开的增值税发票可以用吗?
我个人认为对于你们来说,应该是没问题的,因为开票时间没有超过规定期限,但对于工厂来说4月份小规模时实现的收入,到6月份开具发票,如果查起来肯定有问题,就怕到时牵到你们。
请问我们公司是6月份的一般纳税人,七月份才发行金税卡,而在七月13号我零申报了6月份的增值税
没啥后果,申报是申报,抄税是抄税,不抄税金税卡下个月无法开票而已。

辅导期的一般纳税人 6月份开的进项票 那我6月份可以开销项票吗?
不可以,6月认证7月抵扣,假如6月份开销项票,就要全额上税。
我公司从6月小规模变成一般纳税人(服务业6%税率),7月初开出了两张各10万的发票,怎么做帐?
这得看你们是什么时候成为一般纳税人的,在成为一般纳税人之前是不可以认证的。
我是杭州的,一般纳税人单位,将8月份的增值税普通发票做在7月份,并在7月份已经报税,要怎么处理呢,急
建议本月的操作:
在附表一的操作如下
1、在《开具其他发票》栏正确填写7月份误报的金额。——意8月份开具普通发票的销售额。
2、在《未开具发票》栏填写7月误报的金额的负数。——意调整7月申报的销售额。
另外咨询税收专管员,如何处理程序。希望以上答复对你有帮助。
6月份成立公司,申请了一般纳税人,6月末还没批下啦,没有销售,7月份怎么申报
6月份开始的时候您的公司是得到营业执照了吗?还是您开始申请这个公司,同时申请了一般纳税人,这样子的话就没有那么快了。7月份就零申报。
我是一般纳税人企业的会计,2016年5月份的税款在6月份申报,我是6月5日
更正申报时,办税服务厅的税务工作人员只是协助纳税人录入数据,数据本身是由纳税人提供的,进项税额是不是可以抵扣,他们不清楚的,企业办税人员应该知道,造成不能抵扣的责任办税服务厅人员不会承担。
一般纳税人,5月物业费做的是管理费,没有税金,6月份物业开了增值税发票,怎么做账
6月份开始全面实行营改增之后,物业公司开出增值税发票,无论是普票还是专票,会计分录是:
借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
厂家能提高增值税发票给我 但我不是一般纳税人 怎么利用厂家的票
不是一般纳税人的企业,就算取得增值税专用发票也没办法认证抵扣的,直接入账就行了
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