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增值税专用发票开错,办红字开负数发票,但是负数发票又开错了,那该怎么办呢?

火烧 2022-01-16 04:01:08 1035
增值税专用发票开错,办红字开负数发票,但是负数发票又开错了,那该怎么办呢? 增值税专用发票开错,办红字开负数发票,但是负数发票又开错了,那该怎么办呢?发票本身是可以作废的,只是你作废了的话就相当于没有

增值税专用发票开错,办红字开负数发票,但是负数发票又开错了,那该怎么办呢?  

增值税专用发票开错,办红字开负数发票,但是负数发票又开错了,那该怎么办呢?

发票本身是可以作废的,只是你作废了的话就相当于没有开红字了,而且你作废了之后你的通知单号会被提示已经用过了。
所以请专管员把你开错了红字发票的那份通知单作废,重新给你出具一份开具红字发票申请书的通知单,用新的通知单再重新开具红字发票。
我之前也遇到过这种情况。要提交的资料跟申请红字发票时的资料差不多,另要带上这份你开错了发票的通知单。
有很多国税的专管员都没有遇到过这样的情况的,如果他告诉你没办法解决的话就跟他说你咨询过纳税服务热线什么的,人家建议是把之前的通知单作废了重新给我开一份。
希望对你有帮助,满意的话请采纳。谢谢

我的增值税专用发票开错了,申请红字并开具完负数发票,发现原开错的发票丢失,请问怎么办

如果是三联都不见了要登报注销的,如果有其中一张就可以

增值税专用发票开错,办红字开负数发票,但是负数发票又开错了,那该怎么办呢?

增值税负数发票开错数量怎么办???

只是数量错了金额没错可以不用理哈。
如果金额有错解决办法如下:
以原来蓝字票金额为10000元为例
一、如果通知单金额打成了9000元,那你可以再次向国税局申请补打一张1000元的通知单。要冲的蓝字发票可以多次出具通知单,前提是几张通知单相加的总金额不能超过要冲的蓝字发票金额。
二、如果通知单金额为10000元,是你自己开成了9000元,那就不好办了。唯一的办法是向主管国税机关提交申请,请他们向国家税务总局提交“重大问题报告单”申请国家税务总局将原来的“开具红字发票通知单”金额改成9000元,你才可以再向主管国税机关申请补打1000元的通知单然后回去补开1000元的红字发票。不过除非你和主管国税局的关系相当好才会帮你办,因为向总局申请相当麻烦并且是你自己弄错的哈。祝你好运。

增值税专用发票开负数发票与普票有区别吗

专用发票的负数发票,是因为三证合一的关系,开票系统里原有的已开票信息全无,作废通过开负数发票,需先向税局申请,审核通过后,才能开具
与普通发票的复数发票不一样的地方,就是普票开负数发票不需要向税局申请

负数发票开错了,怎么办?

请专管员把开错了红字发票的那份通知单作废,重新出具一份开具红字发票申请书的通知单,用新的通知单再重新开具红字发票。要提交的资料跟申请红字发票时的资料差不多,另要带上这份开错了发票的通知单。
红字发票开具流程
①销售方提交申请单
销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
②销售方税务机关开具通知单
销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单。
③销售方开具红字专用发票
销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

增值税专用发票销负数发票开好后怎么处理

根据已开具的红字增值税专用发票,做与原来蓝字发票相一致的账务处理(只是金额要用红字或负数填写),即:
借:应收账款(红字金额)
贷:主营业务收入或其他收入(红字金额)
贷:应交税费~~应交增值税~~销项税额(红字金额)

如果增值税专用发票开错了,该怎么办?

刚刚开错的发票直接在发票管理,发票作废中作废本张发票,开一张新的发票就可了.没有什么影响的.

增值税专用发票能开负数发票吗怎么开?求解答

》的相关规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

上个月红字负数发票开错了怎么办

第一种:当月开错红字发票,当月发现,可在系统内作废重开。
第二种:当月金额、税额少开了,其他都对,可在系统内再重新填写申请一份红字信息表,开一张对应少了的金额、税额的红字发票。
第三种:当月开错,下个月发现,跨月的情况,带上纸质《红字发票信息表》(系统内打印的,加盖企业公章)、撤销红字发票信息表情况说明(加盖企业公章),经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。然后重新填开红字发票信息表和红字发票。

增值税专用发票开错但是验票了,怎么办

是已经认证了么?税控盘你登陆进去有一个申请红字发票的,有一个已经认证的选项。通过审核后开具红字发票就可以了。

  
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